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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2016-06-23</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Comune di Budrio</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2020</annoRiferimento><urlFile>http://budrio.terredipianura.it/L190/sezione/download/186553</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z022DB1842</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO  - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE A &#x20ac; 5.000,00 ART. 36 COMMA2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1013.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92E15B6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUDRIO JAZZ 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE  A EURO 5.000,00 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD92E15B6D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91174310358</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione cultrale EUTERPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91174310358</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione cultrale EUTERPE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2F7BC2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PIAZZE DI BUDRIO E DELLE VIE LIMITROFE IN OCCASIONE DELLE FESTIVIT&#xc0; NATALIZIE 2020. ATTIVIT&#xc0; DI CO-PROGETTAZIONE  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02201331200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUDRIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02201331200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUDRIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2FB5767</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE: TABELLONE E CANESTRO NEL CAMPO DA BASKET DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA LORIS FORTUNA A PRUNARO DI BUDRIO - AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>463.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2F9FEF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E PERIODICI  PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE A &#x20ac; 5.000,00 ART. 36 COMMA2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4505.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022F39E33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05093550753</codiceFiscale><ragioneSociale>AB SEVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Lodi S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05093550753</codiceFiscale><ragioneSociale>AB SEVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Lodi S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>423.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32F34ED6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO COPERTINE TRASPARENTI PER LIBRI BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>Colibr&#xec; System S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>Colibr&#xec; System S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>446.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372EB89F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STUDIO DI FATTIBILIT&#xc0; FUNZIONALE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI SISTEMA CULTURALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO A BUDRIO - AFFIDAMENTO SECONDO L'ART. 36, COMMA 2 LETTERA "A"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365010269</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365010269</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18605.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92DF2486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' PER PROMOZIONE PACCHETTI TURISTICI" IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALIT&#xc0; DEL PROF. SANDRO CAPPELLETTO ESPERTO DI TEATRO E MUSICOLOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02470151206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ristorante il Portichetto</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03504911201</codiceFiscale><ragioneSociale>Agriturismo &#x201c;La Bagnarola"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02470151206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ristorante il Portichetto</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03504911201</codiceFiscale><ragioneSociale>Agriturismo &#x201c;La Bagnarola"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2EDED94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE: TABELLONI E CANESTRI NEI CAMPI DA BASKET DI PIAZZALE GIOVENTU' E PARCO SALVO D'ACQUISTO  E SOSTITUZIONE PIATTO DOCCIA STADIO DI BUDRIO . AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02319251209</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile Scalisi Biagio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03069631202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02319251209</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile Scalisi Biagio</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03069631202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Leonardo Carpenteria Metallica</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>927.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>927.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42D83099</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUDRIO ESTATE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5000,000 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF42D83099</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA LODI SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05093550753</codiceFiscale><ragioneSociale>AB SEVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA LODI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05093550753</codiceFiscale><ragioneSociale>AB SEVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>666.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB28A5C07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E DI VIA EDERA, CAPOLUOGO &#x2013; SPONSORIZZAZIONE "PROGETTO CERAMICA" - APPROVAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI PENSILINA PREFABBRICATA E OPERE EDILI CONNESSE &#x2013; ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONSEGUE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01610531202</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANDE SOLE </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01610531202</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANDE SOLE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22F03B71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE: "AGGIORNAMENTO ATTESTATO DI ALIMENTARISTA" PER AUSILIARIO ADDETTO AL NIDO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01794001204</codiceFiscale><ragioneSociale>SINDACATO A.I.R. VIA ISONZO, 10 - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO BO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01794001204</codiceFiscale><ragioneSociale>SINDACATO A.I.R. VIA ISONZO, 10 - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO BO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2FECC62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BUDRIO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 - RINNOVO CONVENZIONE.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SAPAOLO SPA Piazza S.Calo 156 Toino</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SAPAOLO SPA Piazza S.Calo 156 Toino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432FF5B35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI CESPITI DELLA PARTECIPATA STEP BUDRIO SRL IN LIQUIDAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02848531204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.TE.P. BUDRIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02848531204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.TE.P. BUDRIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372BEF550</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE A CORDO PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRZ57T29D599L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCUOLA CITTA' DI MOLINELLA DI MAURIZIO MANTOVANI, VIA VALERIANA NT, 25 40062 MOLINELLA  BO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRZ57T29D599L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCUOLA CITTA' DI MOLINELLA DI MAURIZIO MANTOVANI, VIA VALERIANA NT, 25 40062 MOLINELLA  BO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002CC4162</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARTICOLI FIORISTICI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLDMNG85B61A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>CLOROFILLA FIORI DI SALADINO MARIANGELA, VIA GARIBALDI, 9, 40054   BUDRIO BO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLDMNG85B61A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>CLOROFILLA FIORI DI SALADINO MARIANGELA, VIA GARIBALDI, 9, 40054   BUDRIO BO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>794.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132CF52F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEDICO COMPETENTE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>DR. MUSSI ALESSANDRA VIA BATTINDARNO, 49 - 40100  BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>DR. MUSSI ALESSANDRA VIA BATTINDARNO, 49 - 40100  BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372D312BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>CADIAI COOP. SOC. ARL VIA BOVI CAMPEGGI 2/4E - 40131  BOLOGNA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>CADIAI COOP. SOC. ARL VIA BOVI CAMPEGGI 2/4E - 40131  BOLOGNA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222EA807C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA) - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04789310283</codiceFiscale><ragioneSociale>BHC SRL BUSINESS HOTEL CITY - VIA IV NOVEMBRE 6/C - LIMENA PD </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04789310283</codiceFiscale><ragioneSociale>BHC SRL BUSINESS HOTEL CITY - VIA IV NOVEMBRE 6/C - LIMENA PD </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02F23AE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI PRIMA FORMAZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE CAT. C - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA NTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE VIA BUSANI 14 - 41122 MODENA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA NTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE VIA BUSANI 14 - 41122 MODENA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432F23B24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 221 DEL 21/12/2011 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>652.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432FDE897</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2021. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL VIA SPINELLI, 6/F - PORTO MANTOVANO MN </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL VIA SPINELLI, 6/F - PORTO MANTOVANO MN </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542882AB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (ADEGUAMENTO DELLO STUDIO DI MS DI LIV 2) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N. 532/2018 E DECRETO C. DIP. P. C. DEL 9/8/18.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNGSML72E14C265V</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Samuel Sangiorgi   Via Valsellustra,32    Dozza(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNGSML72E14C265V</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Samuel Sangiorgi   Via Valsellustra,32    Dozza(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16272.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2DABCE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2740.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2740.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2FA5EC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO SENZA RISCATTO ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2FA76F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PER FORNITURA OMOLOGATO BARBICAN CONTROLLO VARCO BUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2FCF8AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PER FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta G.A. Europa Azzaroni sas  Via del Litografo,1   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta G.A. Europa Azzaroni sas  Via del Litografo,1   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2FE46E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE E UPGRADE TECNOLOGICO VISTA RED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2D5D483</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8094.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8417.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592FE15BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22FE117C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SOSTITUZIONE CAVO FIBRA OTTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652FE1317</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922D1683F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMBIO INTESTAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL IN ANCIDIGITALE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 AD ACI-PRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE VIA DEI PREFETTI CIVICO 46 CAP.00186 ROMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE VIA DEI PREFETTI CIVICO 46 CAP.00186 ROMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1160.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2DEFB02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - DITTA GIBELLI SRL - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIBELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIBELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8784.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10717.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02DD06D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO POLTRONE E SEDIA IGIENIZZABILE DA UFFICIO PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL - ANNULLO DETERMINA N. 379/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale><ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale><ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42DD0721</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO POLTRONE E SEDIA IGIENIZZABILE DA UFFICIO PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL - ANNULLO DETERMINA N. 379/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale><ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale><ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD22AD7DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO CENTRALINO PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA DI BUDRIO - IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2E28702</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA MYO SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2343.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2859.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662E26E56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632E3067B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PORTATILI PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PC NOTEBOOK 9" - DITTA SI COMPUTER SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale><ragioneSociale>SI COMPUTER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale><ragioneSociale>SI COMPUTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2EBA831</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>627.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122EBA737</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MASCHERINE MOD. FFP2, MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI, CONNESSO A INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DITTA CAST BOLZONELLA SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZDNS70R17G224K</codiceFiscale><ragioneSociale>CAST BOLZONELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZDNS70R17G224K</codiceFiscale><ragioneSociale>CAST BOLZONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952EBA63F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MASCHERINE MOD. FFP2, MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI, CONNESSO A INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DITTA CAST BOLZONELLA SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZDNS70R17G224K</codiceFiscale><ragioneSociale>CAST BOLZONELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZDNS70R17G224K</codiceFiscale><ragioneSociale>CAST BOLZONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2EBDC8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONGUAGLIO COPIE ANNO 2019 - DITTA MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3701.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4515.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22F61AB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DITTA ELCO SISTEMI SRL E DITTA DATAGRAPH SRL PER SOFTWARE PAGHE E ASSISTENZA ELABORAZIONE E GESTIONE CARTELLINI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2F59D4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DITTA ELCO SISTEMI SRL E DITTA DATAGRAPH SRL PER SOFTWARE PAGHE E ASSISTENZA ELABORAZIONE E GESTIONE CARTELLINI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAGRAPH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAGRAPH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2757.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2FBA75A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI COMUNALI - DITTA 3 CIME TECHNOLOGY SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale><ragioneSociale>3 CIME TECHNOLOGY  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale><ragioneSociale>3 CIME TECHNOLOGY  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3770.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8478894CAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - COMUNE DI BUDRIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA BARRIERA FONOASSORBENTE - COMPARTO ANS.A.12 IN LOCALITA' BUDRIO CAPOLUOGO" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03392820373</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRIS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01704960358</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI PROGETTAZIONE &#x2013; SOCIETA&#x2019; COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CNTFNC68T64D458R</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FRANCA CONTI &#x2013; STUDIO INGEGNERIA AMBIENTALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTFNC68T64D458R</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FRANCA CONTI &#x2013; STUDIO INGEGNERIA AMBIENTALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29485.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32E78EC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO DA INDICARE AI SOGGETTI ATTUATORI PER IL COLLADO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMMINSITRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AFFERENTI IL COMPARTO AR.D.3 IN VIA ZENZALINO SUD, BUDRIO CAPOLUOGO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LPPRRT56B24G393V</codiceFiscale><ragioneSociale>LUPPI ROBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LPPRRT56B24G393V</codiceFiscale><ragioneSociale>LUPPI ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2964.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262ED07B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO WEBSIT, MODIFICHE PUNTUALI DEGLI ELABORATI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI (RUE E PSC)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBITO SRL   Via della Canapa,54   Cento(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBITO SRL   Via della Canapa,54   Cento(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402D033D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampa materiale x documentazione esperienze al nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555001203</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoprogress di Zerbini Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555001203</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoprogress di Zerbini Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>129.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>129.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2D3230F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>addestramento tiro a segno nazionale per gli operatori di polizia locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE BOLOGNA A.S.D.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE BOLOGNA A.S.D.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>723.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>723.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332E21AFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA PER AREE ESTERNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SICUREZZA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SICUREZZA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642A9F2D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materiale di cancelleria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2BAA520</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto libri per nido d'Infanzia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03561501200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CAMERA DEI SEGRETI di Frate Chiara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03561501200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CAMERA DEI SEGRETI di Frate Chiara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522C0DB0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto tempere per nido d'infanzia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>77.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>77.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2CEFC7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1187.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1187.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922DBD70B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE ESTERNO COMUNALE OPERANTE NEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06863920960</codiceFiscale><ragioneSociale>WST EUROPA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06863920960</codiceFiscale><ragioneSociale>WST EUROPA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872C58EA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 93/2020 "ACQUISTO DI DISPOSITIVI IGIENIZZANTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAUSA RISCHIO CONNESSO A INFEZIONE DA CORONA VIRUS COVID-19.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA System srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), Via San Domenico Savio n. 34</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA System srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), Via San Domenico Savio n. 34</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2C662AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>627.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z792C5793B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE TELEMACO AD USO UFFICI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.04.2020 AL 31.03.2021. IMPEGNO DI SPESA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2031.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442C8A18F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MASCHERINE MOD. FFP2 RISCHIO CONNESSO A INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19. ACQUISTO DI MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO. IMPEGNO DI SPESA DITTA IN MANIBUSMEIS SRL US (IN MM SRL  US)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01891240382</codiceFiscale><ragioneSociale>IN MANIBUSMEIS SRL U.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01891240382</codiceFiscale><ragioneSociale>IN MANIBUSMEIS SRL U.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4657.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5681.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052CA2D5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - DITTA NOVAPRINT SNC - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01669541201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVAPRINT SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01669541201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVAPRINT SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>424.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462CD7A64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - DITTA NOVAPRINT SNC - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01669541201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVAPRINT SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01669541201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVAPRINT SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>347.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82CDCBB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SACCHETTI PER IMBUSTAMENTO MASCHERINE CHIRURGICHE DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI DI BUDRIO PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA MOP SRL VILLANOVA DI CASTENASO (BO).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2CEF0ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI IGIENIZZANTI AD USO DEI DIPENDENTI E DEGLI UFFICI PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID 19-IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALCHIM SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1323.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1439.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21262BF80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI IN ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTLCU74D17L551S</codiceFiscale><ragioneSociale>Cento Gome di Luca Castagna Va L.Menarini,62 Budrio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTLCU74D17L551S</codiceFiscale><ragioneSociale>Cento Gome di Luca Castagna Va L.Menarini,62 Budrio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3324.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2974.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2D2E31A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZAI LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio manutenzione periodica e taratura dello strumento misuratore della velocit&#xe0; in dotazione alla Polizia Locale per l'anno 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392E18790</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382FF5939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID RICONOSCIUTO DA ATERSIR E CONTESTUALE IMPEGNO NEI CONFRONTI DI HERA SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02FD8AD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6700.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462FD8B46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24251.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242FD049C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servzi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3727.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342FD5370</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ETICHETTE E TARGHE PER PUBBLICIT&#xc0; OBBLIGATORIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01616420707</codiceFiscale><ragioneSociale>RDM Soluzioni di Renato De Mura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01616420707</codiceFiscale><ragioneSociale>RDM Soluzioni di Renato De Mura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12E914A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO H.A.C.C.P. CUCINE MENSE SCOLASTICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922E60EEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ADESIVI DISTANZIAMENTO SOCIALE PER LOCALI MENSE SCOLASTICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356590123</codiceFiscale><ragioneSociale>Arti Grafiche Tibiletti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356590123</codiceFiscale><ragioneSociale>Arti Grafiche Tibiletti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222BBF3DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>CADIAI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>CADIAI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3904.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3076.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062BBF42A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5714.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4306.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322D7373C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEL PROGETTO : "ACCOMPAGNAMENTO MINORI" - PERIODO ESTIVO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>CADIAI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>CADIAI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>735.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD730060AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LUCE VOTIVA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292E6ADE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER TRASPORTO DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1751.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2FC8F86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto modulistica contrassegni circolazione persone invalide</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta G.A. Europa Azzaroni sas  Via del Litografo,1   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta G.A. Europa Azzaroni sas  Via del Litografo,1   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2FEDE71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio -Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA LUZZO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02485380378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta LORO GINO srl  Via Belvedere 8/A Pianoro(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02485380378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta LORO GINO srl  Via Belvedere 8/A Pianoro(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2FE6430</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CADITOIE PER RENDERE FRUIBILE L'ACCESSO POSTERIORE  ALLA SCUOLA D'INFANZIA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742FE2BB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AD INTERVENTI COMPENSATIVI - ART. 34 COMMA 1, L.R. N. 21/2011 CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BOSCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLSFN58T25A944U</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano  Via C. Colombo, 19  40131 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLSFN58T25A944U</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano  Via C. Colombo, 19  40131 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02FF3EBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESA ASSISTENZA EDILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8524.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8575586D6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIABILITA' COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale><ragioneSociale>SALIMA SRL CON SEDE IN VIA PRAIMBOLE N. 28  LIMENA (PD)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale><ragioneSociale>SALIMA SRL CON SEDE IN VIA PRAIMBOLE N. 28  LIMENA (PD)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180165.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2FF9A4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ULTIMO PIANO DEL PLESSO SCOLASTICO DI MEZZOLARA INTERESSATO DAL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. MenarIni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. MenarIni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8559991808</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER IL TRIENNIO 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLLMRA57T22B249D</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLELLI MAURO VIA MASSARENTI N. 12 40054 BUDRIO BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MZZRME62E31B249J</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI REMO VIADUGLIOLO N. 8640054 BUDRIO (B)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Parma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSRLCU84R11F083Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Luca  Via Cantarana,16  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Parma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FDRFBA73E12B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Federici Fabio Via Calamone,7 40054 Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Passatempi Moreno  Via Fondazza,3   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02164260370</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGRCOLA TUGNOLI S.S.  Via Riccardina-Mezzolara,1   Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNGFNC65P23B249G</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Mengoli Franco   Via Viazza in destra,42   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>QRNWNR69H14A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Wainer  Via Armiggia,3  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTLVT90B28A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Monterumici Luigi Vittorio Va Olmo,55   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TLLMRC68D30B249M</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Tullini Mirco   Via S.Donato,55b  Minerbio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLMRA57T22B249D</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLELLI MAURO VIA MASSARENTI N. 12 40054 BUDRIO BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MZZRME62E31B249J</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI REMO VIADUGLIOLO N. 8640054 BUDRIO (B)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Parma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSRLCU84R11F083Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Luca  Via Cantarana,16  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Parma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>FDRFBA73E12B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Federici Fabio Via Calamone,7 40054 Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Passatempi Moreno  Via Fondazza,3   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02164260370</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGRCOLA TUGNOLI S.S.  Via Riccardina-Mezzolara,1   Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNGFNC65P23B249G</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Mengoli Franco   Via Viazza in destra,42   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>QRNWNR69H14A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Wainer  Via Armiggia,3  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTLVT90B28A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Monterumici Luigi Vittorio Va Olmo,55   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TLLMRC68D30B249M</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Tullini Mirco   Via S.Donato,55b  Minerbio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260655.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302FB80A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI MATERIALE PER LE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2966.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8557241AA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI BUDRIO - RINNOVO PER IL PERIODO 2021-2024</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.C. Consorzio di Iniziative Soiali coop. soc. Va Scipione dal Ferro 4 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.C. Consorzio di Iniziative Soiali coop. soc. Va Scipione dal Ferro 4 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>458600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8544680CFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL BIENNIO 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale><ragioneSociale>La Citt&#xe0; Verde Soc. Coop. a R.L.  Via Mascarino, 14/a  40066  Pieve di Cento  (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale><ragioneSociale>La Citt&#xe0; Verde Soc. Coop. a R.L.  Via Mascarino, 14/a  40066  Pieve di Cento  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60096.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02FC01A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZDNL82D25A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>Corazzari Impianti di Corazzari Daniele - Via F.lli Carpigiani, 4 - 0138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZDNL82D25A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>Corazzari Impianti di Corazzari Daniele - Via F.lli Carpigiani, 4 - 0138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92FC1C33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI CAVIDOTTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA DI BUDRIO E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI RECINZIONE DANNEGGIATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72FBFC49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI MECCANISMI DI APERTURA FINESTRE A WASISTAS NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PARTENGO 13 A BUDRIO, CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI, MOTORI ELETTRICI, COMPRESO I COLLEGAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02487901205</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Venturini srl  Via Enea Stefani 11/A  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02487901205</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Venturini srl  Via Enea Stefani 11/A  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1960.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92FCE9B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA BAGNARESA  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00123570400</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Romagnola Strade SpA   Via Ponara,352  47032 Bertinoro(FC)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00123570400</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Romagnola Strade SpA   Via Ponara,352  47032 Bertinoro(FC)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62FB8016</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA MANUTENZIONI - VIABILIT&#xc0; DEL COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; Rocchi,14    40068 San Lzzaro di Savena (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; Rocchi,14    40068 San Lzzaro di Savena (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>796709706F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04576411211</codiceFiscale><ragioneSociale>Sorgente Srl - Via Papa Giovanni XXIII - Afragola (NA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04576411211</codiceFiscale><ragioneSociale>Sorgente Srl - Via Papa Giovanni XXIII - Afragola (NA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288057.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275092.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8380015F21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "Q.FILOPANTI" DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale><ragioneSociale>P.I. 2000 S.r.l. con sede a Forl&#xec; (FC), Via Einstein n. 37/39 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale><ragioneSociale>P.I. 2000 S.r.l. con sede a Forl&#xec; (FC), Via Einstein n. 37/39 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51119.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2F65C27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Srl  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Srl  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2FA6CF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL PARCO GIOVANNI XXIII. ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale><ragioneSociale>GRADIM GIOCHI SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale><ragioneSociale>GRADIM GIOCHI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3088.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2FA789B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI LAPIDE IN MARMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>Onoranze Funebri Mingardi Mario &amp;amp; C. con sede in Budrio (BO) Via Marconi  18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>Onoranze Funebri Mingardi Mario &amp;amp; C. con sede in Budrio (BO) Via Marconi  18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>598.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362F94F77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL TRIENNIO 2020-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarba Spa con sede in Via dei Trasporti 7/9, 41012 &#x2013; Fossoli di Carpi (Mo)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarba Spa con sede in Via dei Trasporti 7/9, 41012 &#x2013; Fossoli di Carpi (Mo)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62FA3FDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI GUASTI MECCANICI NEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT DOBLO' TARGA CW 244AW - FIAT FIORINO TARGA AY922VC E OPEL COMBO TARGA DV855GW.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00417770377</codiceFiscale><ragioneSociale>Soverini Mauro &amp;amp; C Via Fratelli Cervi 2 - 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00417770377</codiceFiscale><ragioneSociale>Soverini Mauro &amp;amp; C Via Fratelli Cervi 2 - 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2FA1A57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVVOCATO SERAFINI DELLO STUDIO LEXJUS SINACTA DI BOLOGNA PER FASE DI MERITO AVANTI TAR BOLOGNA AVVERSO ORDINANZA MADDALENA DI CAZZANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRFGLG57T09H199U</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. GIANLUIGI SERAFINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRFGLG57T09H199U</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. GIANLUIGI SERAFINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2FA1CE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI REGISTRI DI STATO CIVILE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52FA1D78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE BIANCHERIA NECESSARIA PER TORNATE ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>509.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72F87BBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale farmaceutico</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNDFBA58L02B249X</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA GNUDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNDFBA58L02B249X</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA GNUDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>687.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>85071187DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CENSIMENTO E CONTROLLO FITOSTATICO DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL TRIENNIO 2020-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01367290382</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.ES. Sas di Gasperini Stefania &amp;amp; C con sede in Via Darsena n. 67, 44122 - Ferrara (Fe)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01367290382</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.ES. Sas di Gasperini Stefania &amp;amp; C con sede in Via Darsena n. 67, 44122 - Ferrara (Fe)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612F65D4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLAUDO PERODICO ANNUALE DELLA GRU CON CESTELLO INSTALLATA SULL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO 180E24 TARGATO CD738ZK, COMPRESO LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL RADIOCOMANDO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01912700430</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Brusa Oleodinamica srls  Via Emilia Ponente,370/B 40024 Castel S:Pietro Terme(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01912700430</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Brusa Oleodinamica srls  Via Emilia Ponente,370/B 40024 Castel S:Pietro Terme(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1127.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2F11F4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO SALMA PRESSO IL D.O.S. di Bologna . IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>Onorane Fnebri Mingard Maro &amp;amp; C. snc  Via Marconi,18   40054 Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>Onorane Fnebri Mingard Maro &amp;amp; C. snc  Via Marconi,18   40054 Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2F3992D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>cOMUNE DI bUDRIO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00594090375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ooranze Funebri Moncatini snc  Via Tsarelli,54/3  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594090375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ooranze Funebri Moncatini snc  Via Tsarelli,54/3  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2F3DA37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI SITI NELLE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1559.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02F29871</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITT&#xc0; NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO STAGIONE 2020-2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7990.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2F2EBBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO.ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE/VALIDATORE PROGETTO ESECUTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>850405582F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio -SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 6 - FORNITORE A2A ENERGIA SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia SpA con sede legale a Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 4</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia SpA con sede legale a Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 4</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2F048F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>813.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412EC740E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SPA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SPA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20382.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2E63BD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2EEC909</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI INFISSI, PORTE, TAPPARELLE, MANIGLIONI ANTIPANICO E ARREDI NEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale><ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale><ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21311.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4918.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2F049FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO SPESE DI LITE DI CUI ALLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 4946/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02160111205</codiceFiscale><ragioneSociale>studio legale Associato Avallone Navarrini, in Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02160111205</codiceFiscale><ragioneSociale>studio legale Associato Avallone Navarrini, in Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572EDC65D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL PROGETTO &#x201c;PROMOZIONE DELLA RIDUZIONE DI RIFIUTI FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BUDRIO&#x201d; NELL&#x2019;AMBITO DEL BA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02877311205</codiceFiscale><ragioneSociale>LAST MINUTE MARKET &#x2013; IMPRESA SOCIALE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02877311205</codiceFiscale><ragioneSociale>LAST MINUTE MARKET &#x2013; IMPRESA SOCIALE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2EE046C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CON INSTALLAZIONE DI PRESE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELL'AREA MERCATO DEL CAPOLUOGO. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2ECF1C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONI, COLLAUDI, DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE E PRATICHE VARIE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNTVLR70P42A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>Santini Valeria ACI Budrio   Via L.Cocchi,9  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNTVLR70P42A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>Santini Valeria ACI Budrio   Via L.Cocchi,9  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2ECC8BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASLOCO UFFICI TRIBUTI E CULTURA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A. VIA ROCHDALE, 5 &#x2013; 42122 REGGIO EMILIA (RE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A. VIA ROCHDALE, 5 &#x2013; 42122 REGGIO EMILIA (RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782EB724F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO, INERTE E NOLI A CALDO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N&#xb0; 538 /2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00331300400</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMI S.r.l. Via Rmitino n. 9 - 0055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00331300400</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMI S.r.l. Via Rmitino n. 9 - 0055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682EB6045</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni- Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE  CON INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELL'EX PRETURA E DI PRUNARO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92E534FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI PER IL TRIENNIO 2020-2022. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scarabelli Export  Via Viadagola48  Granarolo Emilia(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scarabelli Export  Via Viadagola48  Granarolo Emilia(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42EA10A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale><ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale><ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>257.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>257.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8454155D65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTICELLI, SUI CANALI ESISTENTI, DI VIA PONTI E VIA MONTEFANO DANNEGGIATI DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03284091208</codiceFiscale><ragioneSociale>Barzanti Mirio Srl con sede in Imola (BO), Via Giovanni Amendola n. 56/D</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03284091208</codiceFiscale><ragioneSociale>Barzanti Mirio Srl con sede in Imola (BO), Via Giovanni Amendola n. 56/D</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61466.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8439834358</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RISAGOMATURA DEI FOSSI SULLE STRADE COMUNALI, SMALTIMENTO MATERIALE E RIPRISTINO STRADE BIANCHE NELL'AREA INTERESSATA DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale><ragioneSociale>Zini Elio Srl Via Guido Reni 2/2Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale><ragioneSociale>Zini Elio Srl Via Guido Reni 2/2Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40779.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412E7FBD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO KIT MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale><ragioneSociale>O.PI.VI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale><ragioneSociale>O.PI.VI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8450841E98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA VIAZZA DESTRA DANNEGGIATA DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale><ragioneSociale>SALIMA SRL CON SEDE IN VIA PRAIMBOLE N. 28  LIMENA (PD)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale><ragioneSociale>SALIMA SRL CON SEDE IN VIA PRAIMBOLE N. 28  LIMENA (PD)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103126.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2E7FA2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VITTORIO PAOLUCCI PER INTEGRAZIONE DEL MANDATO LEGALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 578/2018 &#x2013; R.G. 3471/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5544.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92E56087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VVISO MIBACT PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - DECRETO DEL MINISTRO DEL MIBACT  N. 267 DEL 04/06/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS .N.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRCMTN83A50C351A</codiceFiscale><ragioneSociale>KODAMA DI BARUCCO MARTINA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01935701209</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MOSAICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMTN83A50C351A</codiceFiscale><ragioneSociale>KODAMA DI BARUCCO MARTINA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01935701209</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MOSAICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15002.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15002.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8449384C3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE CONGLOMERATO STRADALE SULLE VIABILIT&#xc0; PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA INTERESSATA DALL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale><ragioneSociale>SALIMA SRL CON SEDE IN VIA PRAIMBOLE N. 28  LIMENA (PD)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale><ragioneSociale>SALIMA SRL CON SEDE IN VIA PRAIMBOLE N. 28  LIMENA (PD)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73755.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2E79803</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VITTORIO PAOLUCCI PER EFFETTO DELLA RIFORMULAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO DI SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA-ROMAGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA52E47A38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli interventi di rifacimento dei ponticelli, sui canali esistenti, di Via Ponti e Via Montefano danneggiati dalla rotta del torrente Idic</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTDNC70R04C486J</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Testa Domenico Franco - Via Creti Martella n. 7 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTDNC70R04C486J</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Testa Domenico Franco - Via Creti Martella n. 7 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA52E3CBB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE E FOSSI ADIACENTI LA VIA VIAZZA DESTRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLLMRA57T22B249D</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLELLI MAURO VIA MASSARENTI N. 12 40054 BUDRIO BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLMRA57T22B249D</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLELLI MAURO VIA MASSARENTI N. 12 40054 BUDRIO BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8435718EB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI BLOCCHI DI RIVESTIMENTO DELLA PARETE SUD DELLA SCUOLA MEDIA "Q. FILOPANTI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012E4D35C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BIANCHERIA DI DOTAZIONI AI SEGGI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE TORNATE ELETTORALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8427806D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRE E DETRITI ACCUMULATI NELLE AREE PROSPICIENTI LA ROTTA ARGINALE DEL FIUME IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02494841204</codiceFiscale><ragioneSociale>De Stefani Alessandro S.r.l. - Societ&#xe0; Unipersonale con sede a Budrio (BO), Via San Vitale 18/B</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02494841204</codiceFiscale><ragioneSociale>De Stefani Alessandro S.r.l. - Societ&#xe0; Unipersonale con sede a Budrio (BO), Via San Vitale 18/B</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142072.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8415380F40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO, CON RIDUZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IN VIA GIOVANNI XXIII IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA Q. FILOPANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Frantoio Fondovalle Srl con sedea Montese (MO) Via Provinciale n.700</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Frantoio Fondovalle Srl con sedea Montese (MO) Via Provinciale n.700</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13012.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2E44B01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DIFESA LEGALE DELL'ENTE PER LA FASE CAUTELARE DEI RICORSI (R.G. 549 E 550/2020)  AVANTI AL T.A.R. EMILIA - ROMAGNA  DI CUI AI P.G. N. 18965 E N. 19140/2020 AVVERSO ORDINANZA DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 20/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRFGLG57T09H199U</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. GIANLUIGI SERAFINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRFGLG57T09H199U</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. GIANLUIGI SERAFINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732E3789B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PON FESR -2014-2020 -FORNITURA E POSA IN OPERA COMPLEMENTI DI ARREDO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO VIA PARTENGO N. 62</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2105.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF2E29B1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DPI E PRODOTTI MONOUSO PER PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MONDIALCHIMICART SRL DI ARGENTA (FE) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4557.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3972.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212E30D34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 - FORNITURA STAMPATI ELETTORALI E CARTELLONISTICA INFORMATIVA ED ARTICOLI PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>818.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32E281B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI MEZZOLARA INTERESSATI DAL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972DEECB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>956.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2E0A386</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO, CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEL COPERTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. NICOLETTA BONETTI CON STUDIO IN FERRARA VIA DEL BOVE N. 106 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. NICOLETTA BONETTI CON STUDIO IN FERRARA VIA DEL BOVE N. 106 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12052.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12052.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8412209678</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE CENTRALI TERMICHE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, COMPRESI IMPIANTO ANTILEGIONELLA E ADDOLCITORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48685.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232DFDD03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO PLANCE ELETTORALI ED ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2DE1686</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONDI STRUTTURALI EUROPEI, PON 2014-2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO SPAZI E  AULE  IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19.IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA DIMENSIONAMENTO, RILIEVI E ADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82DDCFA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER ANALISI DI STABILIT&#xc0; E INTERVENTI ARBORICOLTURALI SU GRUPPO DI 8 FARNIE MONUMENTALI (QUERCUS ROBUR) SITO IN VIA VIAZZA DESTRA A BUDRIO (DPGR 77/84 ID 12-01) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01367290382</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.ES. s.a.s. di Gasperini Stefania &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01367290382</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.ES. s.a.s. di Gasperini Stefania &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4097.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4097.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2DDBD77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DELLE PREESISTENZE E ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE FINITURE E DEGLI APPARATI DECORATIVI DI VILLA RUSCONI. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03302850361</codiceFiscale><ragioneSociale>STDUIO GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA &amp;amp; ENGINEERING VIA GUERCINESCA EST N. 72 NONANTOLA (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03302850361</codiceFiscale><ragioneSociale>STDUIO GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA &amp;amp; ENGINEERING VIA GUERCINESCA EST N. 72 NONANTOLA (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392DBA68B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE STRUTTURE IN C.A. ED IN MURATURA ED ALLA ANALISI DELL'ENTIT&#xc0; DEL DEGRADO DEGLI ELEMENTI LIGNEI DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale><ragioneSociale>LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara Srl con sede a Ferrara (FE) Via Palestro n. 25</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale><ragioneSociale>LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara Srl con sede a Ferrara (FE) Via Palestro n. 25</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13047.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13047.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452DBD4EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUDRIO ESTATE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5000,000 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016E S.M.I. -  FESTIVAL "CULTURE DAL MONDO" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z452DBD4EB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03036331209</codiceFiscale><ragioneSociale>MUSICA E NUVOLE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BNDNDR74A04A944S</codiceFiscale><ragioneSociale>TecnoBond</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03460361201</codiceFiscale><ragioneSociale>Medley soc coop </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03036331209</codiceFiscale><ragioneSociale>MUSICA E NUVOLE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BNDNDR74A04A944S</codiceFiscale><ragioneSociale>TecnoBond</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03460361201</codiceFiscale><ragioneSociale>Medley soc coop </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212DC79BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. STEFANO CERVELLATI NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA FASE DI APPELLO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO GIA' OGGETTO, IN PRIMO GRADO, DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 64/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRVSFN52S27A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE CERVELLATI - AVV. STEFANO CERVELLATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRVSFN52S27A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE CERVELLATI - AVV. STEFANO CERVELLATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8374923517</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 4" - FORNITORE SOENERGY S.R.L.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39637.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172DABBDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI COPERTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI TEGOLE, GUAINE, LATTONERIE E TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI NELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA FILOPANTI 11. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862D96A1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE MECCANICA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI AI FINI DEL CONTENIMENTO RISCHIO DA CONTAGIO COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4528.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2D9FA1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Publici e Manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DEI LOCALI DELL' IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO  EX IPSA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA MARTIRI ANTIFASCISTI 85. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02914311200</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EDIL snc - Via Erbsa, 1 - 40054 Vedrana di Budrio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale><ragioneSociale>Effe-Gi Impianti Srl - Via della Repubblica 2030( abc - 40038 Vergato</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02914311200</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EDIL snc - Via Erbsa, 1 - 40054 Vedrana di Budrio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2D19FA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI ROTTURE IMPROVVISE NEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E CONDOTTE IDRICHE NEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESA ASSISTENZA EDILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912CD780E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE E  ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta F.lli Morlini   Via Canale,28/B  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta F.lli Morlini   Via Canale,28/B  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3808.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2D834F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI RECINZIONI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUDRIO, AL FINE DI ADOTTARE LE MISURE DI SICUREZZA PER L'EMERGENZA COVID</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04576411211</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Sorgente Srl - Via Papa Giovanni XXIII - Afragola (NA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04576411211</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Sorgente Srl - Via Papa Giovanni XXIII - Afragola (NA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222D7BE26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 3 ELETTRO NEBULIZZATORI E DI N. 30 KG DI SOLUZIONE DISINFETTANTE PER LA DISINFEZIONE DEI LOCALI E ATTREZZATURE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA System srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), Via San Domenico Savio n. 34</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA System srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), Via San Domenico Savio n. 34</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1405.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1405.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2D74C34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DPI PER PERSONALE COMUNALE NIDO D'INFANZIA "AQUILONI" DI BUDRIO-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PHARMAFE DI FAENZA (RA)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02325470397</codiceFiscale><ragioneSociale>PharmaFe srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02325470397</codiceFiscale><ragioneSociale>PharmaFe srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>991.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>991.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52D743FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SMONTAGGIO DEL SISTEMA DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2D519A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LLLSML71A22D612M</codiceFiscale><ragioneSociale>ING SAMUELE LELLI CON STUDIO IN SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA VENEZIA . 19</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LLLSML71A22D612M</codiceFiscale><ragioneSociale>ING SAMUELE LELLI CON STUDIO IN SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA VENEZIA . 19</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12534.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9401.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2D6DE66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NEI LOCALI DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02231890787</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIA IMPIANTI SRL CON SEDE A SA GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA DEI FIORI N. 8</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2D4B78F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRO PER MESSI NOTIFICATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2D2C6A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE  IVECO 140 E 18 K TARGATO DC018 XP PER SOSTITUZIONE PULSANTE DI EMERGENZA E TUBAZIONE METALLICA DANNEGGIATA, PROPEDEUTICO AL COLLAUDO DEL VEICOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22D2C89E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORNITURA E POSA DI UNA CENTRALINA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE DI NUOVA ELETTRO SERRATURA , CHIUDI PORTA A BRACCIO E LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE L</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5995.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262D25DAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di rete elettrosaldata in moduli da mt 3,50x2,50 e materiali vari per recintare aree del mercato settimanale in via Giovanni XXIII e Piazzale della Giovent&#xf9; a Budrio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02548441209</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.E. S.p.a. - Via della Cooperazione 19 - 40129 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02548441209</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.E. S.p.a. - Via della Cooperazione 19 - 40129 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1618.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1618.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402D0E64B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 5 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL RILEVAMENTO ISTANTANEO DELLA TEMPERATURA CORPOREA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2CB4A95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE TRIENNALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UN ALBERO PER OGNI NATO".</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRMVNR63P15H945D</codiceFiscale><ragioneSociale>GT VERDE DI VAINER SERMENGHI con sede a Ozzano dell&#x2019;Emilia (BO) in Via San Leo n. 11</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRMVNR63P15H945D</codiceFiscale><ragioneSociale>GT VERDE DI VAINER SERMENGHI con sede a Ozzano dell&#x2019;Emilia (BO) in Via San Leo n. 11</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822D133E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE ALLA PROGRESSIVA KM 17+077 - BANDO PERIFERIE INTERVENTI A-B-D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SAPAOLO SPA Piazza S.Calo 156 Toino</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SAPAOLO SPA Piazza S.Calo 156 Toino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2D1D03E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI DEL FORO DI BOLOGNA DELLA DIFESA DELL'ENTE AVANTI IL TAR DI BOLOGNA NEL RICORSO P.G. 10026/2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSMRS52C42G535K</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSMRS52C42G535K</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4191.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2179.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72CF4003</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTROLLO, COLLAUDO E VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLE GRU INSTALLATE SUGLI AUTOCARRI TARGATI BM158SS E DC018XP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612CEDACB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 2 TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SENZA CONTATTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>Alma Sicurezza srl con sede in Medicina (BO) in Via Argentesi n. 15 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82CA0C6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE OPERATIVA PER LE OPERE IMPIANTISTICHE GENERALI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLFRZ67T17A944D</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLINI FABRIZIO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLFRZ67T17A944D</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLINI FABRIZIO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132C90325</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DIREZIONE LAVORI GENERALE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO DELLE SEMENTI - INTERVENTO C PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RNALSN72L04C265M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA ALESSANDRO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RNALSN72L04C265M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA ALESSANDRO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16203.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2CC26F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA) DEL SERVIZIO DI LOTTA LARVICIDA/ADULTICIDA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Magnani Maurzio   Via Ugo Foscolo, 19 Imola (BO) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Magnani Maurzio   Via Ugo Foscolo, 19 Imola (BO) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5574.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5574.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672CE8A0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 COMPRESI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232CDE69D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AI SERVIZI WEB PER IL PORTALE COMUNALE DI CALCOLO ON LINE IMU &#x2013; RAVVEDIMENTO E STAMPA MOD. F24. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLRRT55E06F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>EIVAWEB di Scalfo Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLRRT55E06F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>EIVAWEB di Scalfo Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2CDFDA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIBRI PER AFFARI GENERALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>178.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02CDFDB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>332.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>332.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2C71733</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02748030356</codiceFiscale><ragioneSociale>Kosmos Group  Via Manzotti n.1/c Correggo (RE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02748030356</codiceFiscale><ragioneSociale>Kosmos Group  Via Manzotti n.1/c Correggo (RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3744.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2CAFAD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTILARVALE, ADULTICIDA E FORNITURA PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10268.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9174.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682C6EA35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE OPERATIVA PER LE OPERE ARCHITETTONICHE E STORICHE AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004 INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NDLGRG68R12E993V</codiceFiscale><ragioneSociale>GIORGIO NADILE ARCHITETTO CON SEDE IN VIA MARSILI 17 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NDLGRG68R12E993V</codiceFiscale><ragioneSociale>GIORGIO NADILE ARCHITETTO CON SEDE IN VIA MARSILI 17 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z352C950F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>923.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>461.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212CA9ADF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI LARVICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3264.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82BDAAF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO SALMA PRESSO IL D.O.S. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42C288A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale><ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612C8E434</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TAPPARELLE NELLA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MEZZOLARA ED IN ALTRI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00529940371</codiceFiscale><ragioneSociale>Zimo s.n.c - Via G. Miglioli r 1- 40024 Castel San Pietro Terme (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00529940371</codiceFiscale><ragioneSociale>Zimo s.n.c - Via G. Miglioli r 1- 40024 Castel San Pietro Terme (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3890.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762C3F61E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO,  IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N&#xb0;88/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02692351204</codiceFiscale><ragioneSociale>Mondial Gas Srl  Via Nasica,108/4  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02692351204</codiceFiscale><ragioneSociale>Mondial Gas Srl  Via Nasica,108/4  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2C74366</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DOMINIO E HOSTING PORTALI DEL SETTORE CULTURA PER ANNI CINQUE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342C34C5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO DA INDICARE AI SOGGETTI ATTUATORI PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO AMMINISTRATIVO, DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AFFERENTI L'INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO IUC 48 DELLO STABILIMENTO IN BUDR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSQSMN63T08I056A</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasquariello Simone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSQSMN63T08I056A</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasquariello Simone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1144.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442C2ECA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO E INERTE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02798500357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME Commerciale S.r.l. Via Prato Bovino 66C Castelnovo di Sotto(RE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02798500357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME Commerciale S.r.l. Via Prato Bovino 66C Castelnovo di Sotto(RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4896.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4813.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502BF9115</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA CROCE PRUNARO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN VITALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02184551204</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Analdo Impianti Srl  Via Riccardina n. 16  0054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02184551204</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Analdo Impianti Srl  Via Riccardina n. 16  0054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1115.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2BCB689</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2020 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9413.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2BD1E32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2258.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2754.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92BD21F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>683.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>833.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2BD2230</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>642.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2BD2019</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2028.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2474.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592BD91BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni-Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03519430379</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Negrini Giuliano e Dorano sas Via Savino,4 40054 Budro(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03519430379</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Negrini Giuliano e Dorano sas Via Savino,4 40054 Budro(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2BD8F4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI INFISSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA MARCONI E VIA OLMO COMPRESO LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI IN METALLO ED EVENTUALI SALDATURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Loonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Loonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2805.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282BD904D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI AUTORICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCMCR26P18B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cocchi Amilcare Via F.lli Cervi,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCMCR26P18B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cocchi Amilcare Via F.lli Cervi,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>353.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2BD1B74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1521.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD328C9322</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2953.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7999550D7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO IMU-TARI E IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE ULTIME PRATICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5787.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2A552AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI PER MODIFICA ALLACCIO ALLA RETE IDRICA AD USO ANTINCENDIO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MENARINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202B39115</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI POLIZIA LOCALE ED AFFARI GENERALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12826259</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTIDIANI LOCALI 2019 - "EDICOLA DI MARIO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2826239</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTIDIANI LOCALI 2019 - "EDICOLA DEL BORGO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02816716</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MONTAGGIO PLANCE ELETTORALI E SEGGI - EUROPEE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC427FBF6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA DAVANTI ALLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI PER RICORSI AVVERSO
AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU/TARES E TRIBUTI MINORI
CON CONSEGUENTE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRLLSN58A09A944J</codiceFiscale><ragioneSociale>CARONI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRLLSN58A09A944J</codiceFiscale><ragioneSociale>CARONI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2B34E50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO DI SPESA N.1110
ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.826 DEL 2019 E
RELATIVARIDUZIONE D'IMPEGNO - ANNULLAMENTO DELLA
DETERMINA N.860/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03288101201</codiceFiscale><ragioneSociale>AB AUDIO BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03288101201</codiceFiscale><ragioneSociale>AB AUDIO BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B26FE72A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DOMINIO E HOSTING PORTALI DEL SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182B37776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Biblion Sas di Paola Saoncella &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Biblion Sas di Paola Saoncella &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF729CDF52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRACCE D'ORIENTE SULLA VIA DELLA SETA BOLOGNESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1273.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OPERE LIBRARIE E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA TRIENNIO 2018/2020 . APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO</oggetto><sceltaContraente>31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1325.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8929CFD16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"SULLE VIE DELLE ANTICHE PALUDI BOLOGNESI" 22/09 E 29/09 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01584121204</codiceFiscale><ragioneSociale>TR service</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03224021208</codiceFiscale><ragioneSociale>SOPRA LE RIGHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01584121204</codiceFiscale><ragioneSociale>TR service</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03224021208</codiceFiscale><ragioneSociale>SOPRA LE RIGHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8903.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB282A949</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02288711209</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale Il Temporale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02288711209</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale Il Temporale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2822B22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUDRIO OCARINA FESTIVA - X EDIZIONE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>Cosepuri Soc. coop.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00264211202</codiceFiscale><ragioneSociale>Fabio Menaglio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00495901209</codiceFiscale><ragioneSociale>Litografia SAB snc</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>Comet SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>Cosepuri Soc. coop.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00264211202</codiceFiscale><ragioneSociale>Fabio Menaglio</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00495901209</codiceFiscale><ragioneSociale>Litografia SAB snc</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>Comet SpA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5820.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA CULTURALE DI
BUDRIO -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04152320372</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO SATA SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03069300360</codiceFiscale><ragioneSociale>Nonaginta SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04152320372</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO SATA SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03069300360</codiceFiscale><ragioneSociale>Nonaginta SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2A2A587</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BURATTINANDO A BUDRIO XXXIII EDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00486631203</codiceFiscale><ragioneSociale>tetrino dell'es</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor soc coop</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00642951206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi di Budrio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00486631203</codiceFiscale><ragioneSociale>tetrino dell'es</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor soc coop</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00642951206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi di Budrio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3740.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82B86A25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N&#xb0; 15/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale><ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale><ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1998.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322BA70F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO IDROVORO FOSSANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SIV srl  Via Boldrii, 18     40121 Bologna(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SIV srl  Via Boldrii, 18     40121 Bologna(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E27FF580</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO T.A.R. EMILIA &#x2013; ROMAGNA N. 960/2018 - AVVOCATO VITTORIO PAOLUCCI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6528B9BD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE EZIONE DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE EZIONE DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>923.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF26E0B54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASISTENZA VISTARED ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9126F1C3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.T.SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.T.SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3828E7ACF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.T.SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.T.SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22A25F1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI IN DATA 01.09.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE EZIONE DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE EZIONE DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>208.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB274058B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0927471A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISTARED SOSTITUZIONE LAMPADA ir</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD28E3D64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ERRETRE TETRA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale><ragioneSociale>LEPIDA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale><ragioneSociale>LEPIDA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2705.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2705.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C28E66B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA DI CAVI ELETRICI PER ALIMENTAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE E SISTEMA WATCHDOG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02184551204</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Analdo Impianti Srl  Via Riccardina n. 16  0054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02184551204</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Analdo Impianti Srl  Via Riccardina n. 16  0054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32950B8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER ISOLE ECOLOGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SICUREZZA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03306291208</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SICUREZZA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42967E09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLO E TRASPORTO IN DEPOSITERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03093840373</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GIAN PAOLO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03093840373</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GIAN PAOLO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2967D35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICONFIGURAZIONE APPARATI TETRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale><ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale><ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1189.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F26B15D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio </denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2018-2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02172890366</codiceFiscale><ragioneSociale>teatro evento</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07794130018</codiceFiscale><ragioneSociale>compagnia dottor bostik</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07083020151</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BARACCA DI MONZA COOP TEATRALE ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01799820202</codiceFiscale><ragioneSociale>centro teatrale corniani</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02172890366</codiceFiscale><ragioneSociale>teatro evento</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07794130018</codiceFiscale><ragioneSociale>compagnia dottor bostik</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07083020151</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BARACCA DI MONZA COOP TEATRALE ARL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01799820202</codiceFiscale><ragioneSociale>centro teatrale corniani</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC926F6726</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SITO INTERNET FESTIVAL OCARINA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03224021208</codiceFiscale><ragioneSociale>SOPRA LE RIGHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03224021208</codiceFiscale><ragioneSociale>SOPRA LE RIGHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2B4E573</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO ANNUALE ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z96273E538</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DATABASE SITO TEATRODIBUDRIO.IT. IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>Auba spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>Auba spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF29052B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DELLO
STRUMENTO MISURATORE DELLA VELOCITA' IN DOTAZIONE ALLA
POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752778898</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - cultura sport</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO
DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03365020373</codiceFiscale><ragioneSociale>Punto M srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365020373</codiceFiscale><ragioneSociale>Punto M srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE927F5F81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale><ragioneSociale>Press-Di-Abbonamenti Direct Channel Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale><ragioneSociale>Press-Di-Abbonamenti Direct Channel Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>587.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>587.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62957CB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ACI PRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2957CB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL TRIENNALE + VVR ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3084.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2127F49F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORTNITURA SISTEMA ELETTRONICO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLE TARGHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342B0C0ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA VISTA RED </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8145142FCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SAPIDATA DA CONVENZIONE INTERCENTER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>91137650403</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>91137650403</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422A25F1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>COMANDO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO 2 NUOVI ASSUNTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>208.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2BA7E53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00615530672</codiceFiscale><ragioneSociale>Servizi Ospedalieri S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00615530672</codiceFiscale><ragioneSociale>Servizi Ospedalieri S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>151.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72B165A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA VIDEOCAMERA ED INTERVENTI DI POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO ALLA RETE PER RIPRESE IN STREAMING NELLA SALA CONSILIARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01983550383</codiceFiscale><ragioneSociale>IT ECC S.R.L. Gestione Sistemi Informativi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01983550383</codiceFiscale><ragioneSociale>IT ECC S.R.L. Gestione Sistemi Informativi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682B8E0CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE E COLLAUDI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228311201</codiceFiscale><ragioneSociale>Carlotti Luciano S.r.l. Via Martri Antifascisti,24 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228311201</codiceFiscale><ragioneSociale>Carlotti Luciano S.r.l. Via Martri Antifascisti,24 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1105.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632B869C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01842441204</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cear Snc di Cervellati C. &amp;amp; C.  Via Giovanni XXII n. 9   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01842441204</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cear Snc di Cervellati C. &amp;amp; C.  Via Giovanni XXII n. 9   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4090.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22B98D4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE DEL COPERTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARTIRI ANTIFASCISTI 85 - BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04012390375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta FARO Service srl  Via Caduti del Nazifascismo,3  40013 Castel Maggiore(BO)l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04012390375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta FARO Service srl  Via Caduti del Nazifascismo,3  40013 Castel Maggiore(BO)l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192B86973</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COPERTO DEL MUSEO ARCHOLOGICO E PALEOAMBIENTALE ELSA SILVESTRI SITO IN VIA MENTANA 32 - BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MZZFNC72L20H294T</codiceFiscale><ragioneSociale>FRACESCO MAZZOTTI - Via San Tomaso, 2840 - 40059 Medicina</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MZZFNC72L20H294T</codiceFiscale><ragioneSociale>FRACESCO MAZZOTTI - Via San Tomaso, 2840 - 40059 Medicina</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2899692</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FORMAZIONE DI BASE IMPELMENTAZIONE SOFTWARE URBI. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. DIGITALE SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. DIGITALE SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z51281770D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA). </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04789310283</codiceFiscale><ragioneSociale>BC SRL BUSINESS HOTEL CITY </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04789310283</codiceFiscale><ragioneSociale>BC SRL BUSINESS HOTEL CITY </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2817768</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03263110375</codiceFiscale><ragioneSociale>TRATTORIA AI CANALETTI E.V.A. DI ELMI VERDUNO 6 C.  SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03263110375</codiceFiscale><ragioneSociale>TRATTORIA AI CANALETTI E.V.A. DI ELMI VERDUNO 6 C.  SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A28177B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA). </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00322200379</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA DEI NOTTURNI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00322200379</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA DEI NOTTURNI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B28177FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01646551208</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BOTTEGA DEL MAIALE SAS DI MONTANARI RAMONA &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01646551208</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BOTTEGA DEL MAIALE SAS DI MONTANARI RAMONA &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02A24B8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO ANS. A.20- A.21 IN COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BTTCRL67H08A944Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BAIETTI CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BTTCRL67H08A944Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BAIETTI CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21855.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7926681816</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03980160372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Culturale Rifugio di Bagnarla onlus Via Fondazza 7/a  Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03980160372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Culturale Rifugio di Bagnarla onlus Via Fondazza 7/a  Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37826.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37826.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22B2CDB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30913.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30470.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3628134F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARTICOLI FIORISTICI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLDMNG85B61A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>CLOROFILLA FIORI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLDMNG85B61A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>CLOROFILLA FIORI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>463.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492A5405B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CELEBRAZIONI DEL 75&#xb0;ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIGORSO E FIESSO - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91358580370</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO BANDA GIOVANILE CITTA' DI BUDRIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91358580370</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO BANDA GIOVANILE CITTA' DI BUDRIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2B8493C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PORTONE DI ACCESSO AL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO IN VIA MARTIRI ANTIFASCISTI 85 E RIMOZIONE DI UNA PEDANA CON PORZIONE DI RECINZIONE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00426620373</codiceFiscale><ragioneSociale>DAS Snc di Tugnoli Tiziano e C - Via Savino, 2  0054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00426620373</codiceFiscale><ragioneSociale>DAS Snc di Tugnoli Tiziano e C - Via Savino, 2  0054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1616.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1616.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z11293159B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DI BASE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE URBI DEL MODULO DISDETTA PASTO.</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A29030A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE URBI CON MODULO DISDETTA PASTO.</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2395.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F297E2C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI POS NEXI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale><ragioneSociale>Nexi Payments S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale><ragioneSociale>Nexi Payments S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>396.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE129CBF81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEL PROGETTO : "ACCOMPAGNAMENTO MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2227.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2227.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB329E2D91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMPLIAMENTO PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE PER LA TERZA ETA' "UN CAFFE' PER TUTTI". </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4633.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3628CD6A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE ANCI EMILIA ROMAGNA IN MATERIA URBANISTICA 24/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672A0EEA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE URBI CON MODULO INTEGRAZIONE POS_PA NEXI</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0529522D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO PER ASILO NIDO ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>554.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>313.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302A30AC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO ACCOMPAGNAMENTO AL PASTO A/S. 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>629.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>629.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72AF47D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIOTRASPORTO DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1459.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A285797A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale><ragioneSociale>UnipolRental S.p.A</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale><ragioneSociale>CARSERVER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale><ragioneSociale>UnipolRental S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale><ragioneSociale>CARSERVER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7948.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2ABC97B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO - ASSISTENZA AL PASTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>262.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>262.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2ABBEE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO - QUOTA EDUCATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>713.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>713.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2ABBFD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO - QUOTE EDUCATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>671.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182B591AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto> EVENTO CALAMITOSO 16-17 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA PASTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7930.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2B59377</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EVENTO CALAMITOSO 16-17 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA PASTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01953981204</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA DEI DESIDERI DI FRANCESCA SCAMPORRINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01953981204</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA DEI DESIDERI DI FRANCESCA SCAMPORRINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32B5949F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EVENTO CALAMITOSO 16-17 NOVEMBRE 2019 - OSPITALITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04067380370</codiceFiscale><ragioneSociale>PENSIONE SAN FRANCESCO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04067380370</codiceFiscale><ragioneSociale>PENSIONE SAN FRANCESCO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4036.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4036.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62701EAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2870.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2868.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD27B4DF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEDICO COMPETENTE - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>DR. MUSSI ALESSANDRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>DR. MUSSI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1574.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8082318BCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143938.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136114.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD28BE849</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEL PROGETTO :"ACCOMPAGNAMENTO MINORI" - PERIODO ESTIVO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>554.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03279CFA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2208.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2208.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3276ACD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA - DITTA ELFORD 2 SRL E INFOCAMERE S.C.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23276AC70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA - DITTA ELFORD 2 SRL E INFOCAMERE S.C.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36279F8D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A4 BIANCA E A3 PER UFFICI COMUNALI - ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA SISTERS SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2156.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2156.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702782A01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO BIANCHE MODELLO 23IP PER UFFICI COMUNALI - POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. ANNULLO DETERMINA N. 137/2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6227B57F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONGUAGLIO COPIE ANNO 2018 - DITTA MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3947.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3947.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D27E17BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9071.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B281D261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BLOCCHI "AVVISO DI DEPOSITO NELLA CASSA COMUNALE DI ATTO" E BUSTE NOTIFICHE ATTI PER MESSO COMUNALE - DITTA TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA &amp; C. - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA  AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA  AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392836D72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURE STATO CIVILE ANNI 2017 - 2018 - 2019 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2886145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO DI ALLARME E ANTIFURTO PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE BUDRIO - DITTA ELFORD 2 SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>191.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>191.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB280862F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO - DITTA BRUNO CONFALONE SNC DI GIAN LUCA CONFALONE &amp; C. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04810880635</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRUNO CONFALONE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04810880635</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRUNO CONFALONE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>184.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>184.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF128C7400</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO DI ALLARME E ANTIFURTO PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE BUDRIO - DITTA ELFORD 2 SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA928C7E02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA VARIA PER POLIZIA LOCALE COMUNE DI BUDRIO - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA GIBELLI SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIBELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIBELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5211.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5211.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C28F0CCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA AL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ANNI 2019 E 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE428FD145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE CODICE LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI) PER ALIENAZIONE  AZIONI HERA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0428FFADD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7294034D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2019 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8151.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69295B17E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA F.LLI BIAGINI SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2096.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2096.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC629BE472</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO - VIA PARTENGO N. 62 - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2).</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2A25196</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - DITTA MAGGIOLI SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>691.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>691.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982A76233</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE PER GLI ESERCIZI 2019, 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3111.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8101455C26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49203.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1303.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32A99F99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A4 E A3 BIANCA PER UFFICI COMUNALI - DITTA CSB 2 DI GILARDI VALENTINA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLRVMT74C61F205T</codiceFiscale><ragioneSociale>CSB 2 DI GILARDI VALENTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLRVMT74C61F205T</codiceFiscale><ragioneSociale>CSB 2 DI GILARDI VALENTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2806.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2B2E762</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562B2FDDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - DITTA SI COMPUTER SPA E DITTA TEAM MEMORES COMPUTER SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale><ragioneSociale>SI COMPUTER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale><ragioneSociale>SI COMPUTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6667.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8134.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2B2FE7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - DITTA SI COMPUTER SPA E DITTA TEAM MEMORES COMPUTER SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00740430335</codiceFiscale><ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00740430335</codiceFiscale><ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1351.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2B2446D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DPI PER CUOCHI E PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARI DELLE SCUOLE DI BUDRIO - DITTA "128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI E." - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PGNLNR58E57A944H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI E.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PGNLNR58E57A944H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI E.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>713.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD726AB00B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO "OPI FULL" CON LA TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02089911206</codiceFiscale><ragioneSociale>CARISBO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02089911206</codiceFiscale><ragioneSociale>CARISBO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE26EDE0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5026EDE9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2335.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5926EDF12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2008.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2008.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1274AB4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI - DITTA FAAM S.R.L.S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03538910799</codiceFiscale><ragioneSociale>FAAM S.R.L..</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03538910799</codiceFiscale><ragioneSociale>FAAM S.R.L..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB427539AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2019 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z48276AC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNI DI SPESA - DITTA ELFORD 2 SRL E DITTA INFOCAMERE S.C.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E21DDCC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF SINDACO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEDICO COMPETENTE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>DR. MUSSI ALESSANDRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>DR. MUSSI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2857.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z382ab8c91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE PROPRIETA' RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AMBITO ANS.A.12 (EX C2.3D). IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03803151202</codiceFiscale><ragioneSociale> MPF NOTAI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03803151202</codiceFiscale><ragioneSociale> MPF NOTAI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1502.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1502.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2A3B93F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELL'AREA CORTILIVA PRIVATA DI VIA KENNEDY 15 A BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03455301204</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOTRASPORTI SAN MICHELE SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03455301204</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOTRASPORTI SAN MICHELE SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582A7D455</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLO SVILUPPO DI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02574910366</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  AESS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02574910366</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  AESS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2665.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642B73826</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2020 IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22622.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5600.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2B4FF1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ATTIVITA&#x2019; CORRELATE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI DELLA PALESTRA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLMDRH90S44A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>Deborah Palmeri Via Cavour n. 29 - 4033 Casalecchio di Reno</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLMDRH90S44A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>Deborah Palmeri Via Cavour n. 29 - 4033 Casalecchio di Reno</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672B4AEE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E REDAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA VIA ROVERSELLA N. 25 FERRARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA VIA ROVERSELLA N. 25 FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39915.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2B49B34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riqualificazione dell'impianto idro-termo sanitario e installazione di una caldaia nella scuola Materna di Via Partengo a Budrio. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8149201567</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90910.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382B1B042</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00594090375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ooranze Funebri Moncatini snc  Via Tsarelli,54/3  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594090375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ooranze Funebri Moncatini snc  Via Tsarelli,54/3  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2B28850</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 798/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2213.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1474.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52B44E77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURE URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERESSATA DALLA ROTTA DELL'IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00331300400</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMI S.r.l. Via Rmitino n. 9 - 0055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00331300400</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMI S.r.l. Via Rmitino n. 9 - 0055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9771.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2B4571C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DEI FOSSI E CHIAVICHE CON AUTOSPURGO, RIMOZIONE FANGHI, PREVIA ANALISI DEL MATERIALE, E SUCCESSIVA RISAGOMATURA DEI FOSSI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERESSATA DALLA ROTTA DELL'IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04012390375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta FARO Service srl  Via Caduti del Nazifascismo,3  40013 Castel Maggiore(BO)l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04012390375</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta FARO Service srl  Via Caduti del Nazifascismo,3  40013 Castel Maggiore(BO)l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24589.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24589.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42B4579C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE RAMAGLIE E FANGO NELLE VIE PONTI E VIAZZA DESTRA INTERESSATE DALLA ROTTA DELL'IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01675691206</codiceFiscale><ragioneSociale>Parma Lorena, Fabio &amp;amp; c. con sede in Via Olmo n. 35 - 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01675691206</codiceFiscale><ragioneSociale>Parma Lorena, Fabio &amp;amp; c. con sede in Via Olmo n. 35 - 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162B45C49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02356480398</codiceFiscale><ragioneSociale>VTL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02356480398</codiceFiscale><ragioneSociale>VTL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942B45CE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ANALISI ACQUA DEI POZZI RICADENTI NELLA ZONA DI ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale><ragioneSociale>NIAGARA srl  Via G.Amendol,12 44028 Poggio Renatio(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale><ragioneSociale>NIAGARA srl  Via G.Amendol,12 44028 Poggio Renatio(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9555.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242B4E080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio legale per la predisposizione e notifica di atto di precetto teso al recupero del credito dovuto al Comune di Budrio in forza della sentenza della Corte di Cassazione 4946/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FEDERICO GUALANDI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FEDERICO GUALANDI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>785.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332B2F46D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARREDI DESTINATI ALLA SALA DI LETTURA DI VEDRANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>429.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172B05FE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE E DI REPERIBILIT&#xc0; "A CHIAMATA" PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 E PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SPA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SPA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27513.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13768.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82B1A994</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI &#x2013; AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scarabelli Export  Via Viadagola48  Granarolo Emilia(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scarabelli Export  Via Viadagola48  Granarolo Emilia(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152B1DBC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO PLANCE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7929.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2B101A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI ELETTORALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>736.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>736.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2AF5E76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PORTANTE PREFABBRICATA MEDIANTE FORNITURA E POSA DI OSSARI IN PROFILO DI ALLUMINIO ANODIZZATO, NEL CIMITERO DI MEZZOLARA, NEL PASSAGGIO TRA IL PRIMO E IL SECONDO CAMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>Vezzani Spa - Via M. Tito, 3 - 42020 Quattrocastella(RE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>Vezzani Spa - Via M. Tito, 3 - 42020 Quattrocastella(RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12815.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12815.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02AF6D5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER STATO CIVILE ED ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2ACDD12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLDSFN88A02A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>BELDECCHI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDSFN88A02A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>BELDECCHI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>463.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>463.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7748005ffa</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Convenzione tra il Comune di Budrio e gli Imprenditori Agricoli per i servizi di manutenzione del territorio comunale anno 2019 - 2020  Sfalci, lavori vari e reperibilit&#xe0; neve. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TLLMRC68D30B249M</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Tullini Mirco   Via S.Donato,55b  Minerbio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>qrnwnr69h14a944f</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Wainer - Via Armiggia, 3- 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNGFNC65P23B249G</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Mengoli Franco   Via Viazza in destra,42   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Passatempi Moreno  Via Fondazza,3   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02164260370</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGRCOLA TUGNOLI S.S.  Via Riccardina-Mezzolara,1   Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTLVT90B28A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Monterumici Luigi Vittorio Va Olmo,55   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FDRFBA73E12B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Federici Fabio Via Calamone,7 40054 Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSRLCU84R11F083Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Luca  Via Cantarana,16  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TLLMRC68D30B249M</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Tullini Mirco   Via S.Donato,55b  Minerbio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>qrnwnr69h14a944f</codiceFiscale><ragioneSociale>Quarantotto Wainer - Via Armiggia, 3- 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNGFNC65P23B249G</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Mengoli Franco   Via Viazza in destra,42   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Passatempi Moreno  Via Fondazza,3   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02164260370</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGRCOLA TUGNOLI S.S.  Via Riccardina-Mezzolara,1   Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTLVT90B28A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Monterumici Luigi Vittorio Va Olmo,55   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>FDRFBA73E12B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Federici Fabio Via Calamone,7 40054 Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSRLCU84R11F083Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Luca  Via Cantarana,16  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>164271.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151143.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402ACD538</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI SPANDISALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03417630369</codiceFiscale><ragioneSociale>SNOWSERVICE SRL Via dell'Industria n. 34 - Castel Franco dell'Emilia (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03417630369</codiceFiscale><ragioneSociale>SNOWSERVICE SRL Via dell'Industria n. 34 - Castel Franco dell'Emilia (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC329EAC70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE COLONIE DI COLOMBI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62AA504D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UN FREEZER A POZZETTO AD USO DELLA CUCINA COMUNALE DI VEDRANA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>327.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92A9F6E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N&#xb0; 350 TABELLE IN ALLUMINIO INDICANTI IL DIVIETO DI CACCIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale><ragioneSociale>VFG SRL Via Sabbionara n. 611 - 40059 Medicina</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale><ragioneSociale>VFG SRL Via Sabbionara n. 611 - 40059 Medicina</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1645.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852AA9993</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI RULLI DI SCORRIMENTO CABINA E DELLE BATTERIE DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "TORRI DELL'ACQUA". </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SCHINDLER Via E.Cernuschi 1   20129 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SCHINDLER Via E.Cernuschi 1   20129 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1276.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1276.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02AA83D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT MICROCHIP PER ANIMALI D'AFFEZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale><ragioneSociale>O.PI.VI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale><ragioneSociale>O.PI.VI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02A95413</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UTENZA LUCE VOTIVA LASCITO TESTAMENTARIO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta G.Paoli Eettroipianti srl Unipersonale  Va Vtricaia,104f  Lucca  fraz Pontetetto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta G.Paoli Eettroipianti srl Unipersonale  Va Vtricaia,104f  Lucca  fraz Pontetetto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2A80DEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE DA INSTALLARE IN AREE VERDI PUBBLICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale><ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale><ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2A575FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI E DELLE SCUOLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02980291203</codiceFiscale><ragioneSociale>Sitem Srl Via Tazio Nuvolari 24  Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02980291203</codiceFiscale><ragioneSociale>Sitem Srl Via Tazio Nuvolari 24  Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392A7A1D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SULLA VIABILITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta MIDA sas di Mingarinid srl Unipersonale e C.  Va Collamarini, 5/5  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta MIDA sas di Mingarinid srl Unipersonale e C.  Va Collamarini, 5/5  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3104.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>808762681A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO AL SISTEMA DI USCITE DI SICUREZZA DEL PALASPORT DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00980830392</codiceFiscale><ragioneSociale>Adria Montaggi di Maretti Fabrizio &amp;amp; C Snc - Via Monti n 1/3 - 48100 Ravenna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00980830392</codiceFiscale><ragioneSociale>Adria Montaggi di Maretti Fabrizio &amp;amp; C Snc - Via Monti n 1/3 - 48100 Ravenna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8083946B44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36419.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8083946b44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04576411211</codiceFiscale><ragioneSociale>Sorgente Srl - Via Papa Giovanni XXIII - Afragola (NA)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36419.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28883.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>808021652E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) INTERVENTO C - EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale><ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO) IN VIA SERRA N 12</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale><ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO) IN VIA SERRA N 12</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2771916.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>725055.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8069157EFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 6.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>128706.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8077705D07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA VIA ROVERSELLA N. 25 FERRARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA VIA ROVERSELLA N. 25 FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7870.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6938.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312A27ED0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA MURATORI, VIA DUGLIOLO E VIA OLMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNTFLC73A14A509O</codiceFiscale><ragioneSociale>A.F.G.Servizi Edili di Felice Gentile - Via Aldo Moro n.  - 40059 Medicina (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNTFLC73A14A509O</codiceFiscale><ragioneSociale>A.F.G.Servizi Edili di Felice Gentile - Via Aldo Moro n.  - 40059 Medicina (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12295.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2A17F27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO, INERTE E NOLI A CALDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00331300400</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMI S.r.l. Via Rmitino n. 9 - 40055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00331300400</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMI S.r.l. Via Rmitino n. 9 - 40055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2A06B56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI SPANDISALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03417630369</codiceFiscale><ragioneSociale>SNOWSERVICE SRL Via dell'Industria n. 34 - Castel Franco dell'Emilia (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03417630369</codiceFiscale><ragioneSociale>SNOWSERVICE SRL Via dell'Industria n. 34 - Castel Franco dell'Emilia (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>80468739A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVA PORTA REI CON SPALLETTE IN CARTONGESSO PRESSO L'EDIFICIO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00469110381</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNO TERMICA SNC DI TALMELLI MASSIMILIANO &amp;amp; C. CON SEDE IN VIA GIOELLI N. 12  40122 FERRARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00469110381</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNO TERMICA SNC DI TALMELLI MASSIMILIANO &amp;amp; C. CON SEDE IN VIA GIOELLI N. 12  40122 FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>805408378B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.I. Centro Servizi impianti Srl Via del Giudizio 8 44123 Pontelagoscuro-Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4775.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB29F3BC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTI  A - B- D. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE DI ACCUMULO SITO IN VIA EDERA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03031811205</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL CON SEDE IN VIA FONDOVALLE SAVENA 23 - 40065 PIANORO (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03031811205</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL CON SEDE IN VIA FONDOVALLE SAVENA 23 - 40065 PIANORO (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C29FA461</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2740.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8017184587</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI PERIODO 2019-2023</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2618850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50455532.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2129C6970</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA ANAGRAFICA ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9129CB1C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONI E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Srl  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Srl  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A29BD63E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni-Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SPA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SPA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2035.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37294C478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERAZIONI TOPOGRAFICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AMBITO ANS.A.12D (EX C2.3D). AFFIDAMENTO SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRLLSN71E28A944W</codiceFiscale><ragioneSociale>Forlani Alessandro  Via rigosa,    40069Zola Predosa  (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRLLSN71E28A944W</codiceFiscale><ragioneSociale>Forlani Alessandro  Via rigosa,    40069Zola Predosa  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD929A7ADF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PARTENGO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8016912511</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE 2019-2020 E 2020-2021 E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01634880627</codiceFiscale><ragioneSociale>G.V. IMPIANTI SRLS VIA FOSSA RENA N. 4 AIROLA (BN)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale><ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05005090484</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGET IMPIANTI SRL IA TARANTELLI N. 21/23 SESTO FIORENTINO (FI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 MIRANDOLA (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>98174.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33586.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F299811D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale><ragioneSociale>ASPEX S.p.A Via Balzella 41/D int.7 Forl&#xec;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale><ragioneSociale>ASPEX S.p.A Via Balzella 41/D int.7 Forl&#xec;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9127CF890</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni-Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONI E COLLAUDI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228311201</codiceFiscale><ragioneSociale>Carlotti Luciano S.r.l. Via Martri Antifascisti,24 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228311201</codiceFiscale><ragioneSociale>Carlotti Luciano S.r.l. Via Martri Antifascisti,24 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4067.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB294A3CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI ROTTURE TUBAZIONI IDRICHE NEGLI IMMOBILI COMUNALI A BUDRIO E MEZZOLARA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02914311200</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EDIL snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02914311200</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EDIL snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D285A7FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di  formelle in ceramica e 10 targhe in formati diversi per riqualificazione Piazza della Repubblica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGNLNZ66B57B249S</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGNOLI LORENZA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGNLNZ66B57B249S</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGNOLI LORENZA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10410.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10410.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF827F9979</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE. ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7961680A2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 4"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187365.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z8428cc46f</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30121.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8054865CDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE LOCALI COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Coc. Coop Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Coc. Coop Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>171716.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81573.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7728F676A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE PARTI MECCANICHE NELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO DAILY TARGA BM158SS, PROPEDEUTICI ALLA REVISIONE DEL VEICOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Amaoli S.R.L. Riparazione autoveicoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Amaoli S.R.L. Riparazione autoveicoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1258.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1256.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B28AD958</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI-MONTANARI-SCIARUTO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE (RECUPERO IMPORTO DEL DANNO PATITO) RELATIVO A DANNEGGIAMENTO SUBITO PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA DI VEDRANA.  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Gaspari - Montanari - Sciaruto Viale Aldini 9 - 40136 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Gaspari - Montanari - Sciaruto Viale Aldini 9 - 40136 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0828E03FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AD AVVOCATO PAOLO BONETTI PER FASI ULTIMATIVE RG 10815/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642826D5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO D. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME IDICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRMTMS64E15F083L</codiceFiscale><ragioneSociale>Trombetti Tomaso  Via Luigi Busi, 6  40134 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRMTMS64E15F083L</codiceFiscale><ragioneSociale>Trombetti Tomaso  Via Luigi Busi, 6  40134 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7671.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12827C6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02748030356</codiceFiscale><ragioneSociale>Kosmos Group  Via Manzotti n.1/c Correggo (RE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02748030356</codiceFiscale><ragioneSociale>Kosmos Group  Via Manzotti n.1/c Correggo (RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28600.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8580.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8527BCE35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO RELATIVO ALLA TORRE DELL'OROLOGIO DEL PALAZZO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLFRZ67T17A944D</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. MlliniFabrizio  Via S.Donato,103 Blogna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLFRZ67T17A944D</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. MlliniFabrizio  Via S.Donato,103 Blogna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5925.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D28C130D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASLOCO ARCHIVIO RAGIONERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D289C145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RELAZIONE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA RUSCONI E DELLA TORRE COMUNALE DI BUDRIO, INDAGINE GEOGNOSTICA PER LA TORRE DEL COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01653250678</codiceFiscale><ragioneSociale>ENVIA STUDIO ASSOCIAT CON SEDE IN VIA PIETRO DA ANZOLA N. 12/DE 40121 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01653250678</codiceFiscale><ragioneSociale>ENVIA STUDIO ASSOCIAT CON SEDE IN VIA PIETRO DA ANZOLA N. 12/DE 40121 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4469.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3707.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z01289F4C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARREDI DESTINATI AL LOCALE DI PORZIONAMENTO PASTI SCUOLA DELL&#x2019;INFANZIA DI BUDRIO VIA PARTENGO N. 62</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11098.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11098.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3327BDB67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA RUSCONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RNALSN72L04C265M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA ALESSANDRO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RNALSN72L04C265M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA ALESSANDRO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20609.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6760.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2894D50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30671.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30664.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432895901</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA&#x2019; DI RECUPERO DELLE SUPERFICI IMPONIBILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI E SUPPORTO ALLE ATTIVITA&#x2019; DI ACCERTAMENTO PER IL  RECUPERO TRIBUTARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30328.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962889B98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONI E COLLAUDI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIET&#xc0; DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4301.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3681.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99288C49A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - COMUNE DI BUDRIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE PERIODICHE GENERATORI DI CALORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CON POTENZIALITA' SUPERIORE A 35KW . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda USL di Bologna Via Castiglione 29 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda USL di Bologna Via Castiglione 29 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32861316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE A COMPLETAMENTO DELLA CHIUSURA DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO II STRALCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03771390402</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SCIENTIA Viale Giacomo Matteotti,76  47121 Forl&#xec;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03771390402</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SCIENTIA Viale Giacomo Matteotti,76  47121 Forl&#xec;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16942.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15344.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40283E402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RNALSN72L04C265M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA ALESSANDRO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RNALSN72L04C265M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA ALESSANDRO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20488.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13894.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D283E302</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e  Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DIREZIONE LAVORI EDILE E ARCHITETTONICA IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLFRZ67T17A944D</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLINI FABRIZIO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLFRZ67T17A944D</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLINI FABRIZIO VIA SAN DONATO N. 103 BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35644.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD9283BECF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FTTNDR85M15H249N</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ANDREA FATTORI CON STUDIO IN RIMINI (RN) VIA C.PISACANE N. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FTTNDR85M15H249N</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ANDREA FATTORI CON STUDIO IN RIMINI (RN) VIA C.PISACANE N. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9840.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6789.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2878D9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE  PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA EDERA E VIA DEL MORO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>T.I.M. SPA  Via G.Negr,1  Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>T.I.M. SPA  Via G.Negr,1  Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1572.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z34285CCF8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2019 - PULIZIE SEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7893923F52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.SO. S.R.L. con sede in Via Antico Acquedotto n. 6Forl&#xec; (FC)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RTLMNL86A43F464K</codiceFiscale><ragioneSociale>3G DIVISIONE SEGNALETICA di Ortolan Manuela con sede a Cornedo Vicentino (VI) via Scartezzini n. 12</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09963460010</codiceFiscale><ragioneSociale>IVS  S.R.L. con sede a Monastier di Treviso (TV) Via Lombardia n. 17</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09963460010</codiceFiscale><ragioneSociale>IVS  S.R.L. con sede a Monastier di Treviso (TV) Via Lombardia n. 17</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55359.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4627F6A7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale><ragioneSociale> PROGETTO SEGNALETICA SRL CON SEDE IN VIALE EUROPA N. 91 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale><ragioneSociale> PROGETTO SEGNALETICA SRL CON SEDE IN VIALE EUROPA N. 91 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13064.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7195.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42806F84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA FOTOGRAFIE PER SERVIZIO ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00577181209</codiceFiscale><ragioneSociale>Golden Photo di Marco Triberti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00577181209</codiceFiscale><ragioneSociale>Golden Photo di Marco Triberti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F27FF23F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO PAOLO BONETTI  DELLA  TUTELA DELL'ENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN MERITO A RICORSO DI CUI AL P.G. 4284/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3478.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3527CB3A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03374931206</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingeolabio Studio Ingegneri Associati  Via Calzavecchio n. 10 40033  Casalecchio di Reno  (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03374931206</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingeolabio Studio Ingegneri Associati  Via Calzavecchio n. 10 40033  Casalecchio di Reno  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8528.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3327E6188</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02726861202</codiceFiscale><ragioneSociale>Farmacia Paltrinieri S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02726861202</codiceFiscale><ragioneSociale>Farmacia Paltrinieri S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>197.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C27DD1AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>P.G. 5538/2019 &#x2013; INCARICO ALL&#x2019;AVVOCATO FEDERICO GUALANDI DI BOLOGNA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  IN CONSEGUENZA DI RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FEDERICO GUALANDI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FEDERICO GUALANDI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C27CCB4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AI SERVIZI WEB PER IL PORTALE COMUNALE DI CALCOLO ON LINE IMU E TASI- RAVVEDIMENTO E STAMPA F24 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2327A5CA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI PERIODO 10.06.2019 - 06.09.2019.</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21036.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21036.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF527AA6E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI E LA GESTIONE DELL'ITER DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTFRC75E17A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FEDERICO VENTURA VIA CAPRARIE, 7  BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTFRC75E17A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FEDERICO VENTURA VIA CAPRARIE, 7  BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4066.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1614.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7811567503</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO &#x2013; RINNOVO BIENNALE PER GLI ANNI 2019-2020 E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01953800693</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Garden Centre Serice Company srl S.S.81 Km 148+503  Cheti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01953800693</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Garden Centre Serice Company srl S.S.81 Km 148+503  Cheti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>268799.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235199.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA279D24B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI POSTALI A SEGUITO CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17420.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7940.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2273909A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N&#xb0; 131/2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GJNKNR77C06Z100F</codiceFiscale><ragioneSociale>Budrio Service + Metano di Gjonzeneli Krear  Via Zenzalino Sudkm1+600 Budrio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GJNKNR77C06Z100F</codiceFiscale><ragioneSociale>Budrio Service + Metano di Gjonzeneli Krear  Via Zenzalino Sudkm1+600 Budrio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2370.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22730A14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RSPP, ATTIVITA' CORRELATE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL TRIENNIO 2019-2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7814022EEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.FISC. 01042180370 Comune di Budrio - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>246470.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5826EA6EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE SPA - VIA M. FINZI, 481 - MODENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE SPA - VIA M. FINZI, 481 - MODENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>973.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>778382793C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" STIPULATO DA CONSIP </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   VIALE DELLOCEANO INDIANO,14  ROMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   VIALE DELLOCEANO INDIANO,14  ROMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26901.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7780941BA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 UFFICIO UNICO DEL PERSONALE Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2019 &#x2013; IMPEGNI DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16268.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7633883F86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISIMPEGNO DI SPESA, PRESA D'ATTO DI CIG ERRATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AGGIO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14687.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB326D19D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>993.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>970.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C26E99DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9054.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9054.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A26E9A84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Pesona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5078.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5078.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF226EA44D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO : "ACCOMPAGNAMENTO MINORI" - PRIMO SEMESTRE 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2563.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2438.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5525438DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017 - EUROP ASSISTANCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03455631204</codiceFiscale><ragioneSociale>BICE di SALMI ANDREA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00547620401</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Didattico Romagnolo</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03561501200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CAMERA DEI SEGRETI di Frate Chiara</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03455631204</codiceFiscale><ragioneSociale>BICE di SALMI ANDREA </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00547620401</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Didattico Romagnolo</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03561501200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CAMERA DEI SEGRETI di Frate Chiara</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29861.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29445.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92676A15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE TRASFERIMENTO VEICOLO FIAT TIPO PRESSO LA NOSTRA SEDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05726340630</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSHOPPING srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05726340630</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSHOPPING srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2623569</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA SISTEMA VISTA-RED AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DELL'USCITA DAL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1982.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC726235E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05726340630</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSHOPPING srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05726340630</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSHOPPING srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12131.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2623664</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE DENOMINATO "SCOUT SPEED " </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05648110582</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05648110582</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8526236B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TARATURA INIZIALE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO  DENOMINATO SCOUT SPEED  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05648110582</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05648110582</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7310166BCf</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSRRNT56C04B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Renato   Via Cantarana 16    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Passatempi Moreno  Via Fondazza,3   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01502321209</codiceFiscale><ragioneSociale>VALLETTA S.A.S.  Via Fiorentina,5071  Mdicina(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02164260370</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGRCOLA TUGNOLI S.S.  Via Riccardina-Mezzolara,1   Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNGFNC65P23B249G</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Mengoli Franco   Via Viazza in destra,42   Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSRMRZ57H07B249F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Maurizio  Via Croce di Prunaro, 7  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SRTFNC80A30B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sarti Francesco  Via Albareda della Mura, 4  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TLLMRC68D30B249M</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Tullini Mirco   Via S.Donato,55b  Minerbio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FDRFBA73E12B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Federci Fabio  Via Calamone, 7  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSRRNT56C04B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Renato   Via Cantarana 16    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Passatempi Moreno  Via Fondazza,3   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01502321209</codiceFiscale><ragioneSociale>VALLETTA S.A.S.  Via Fiorentina,5071  Mdicina(O)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02164260370</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGRCOLA TUGNOLI S.S.  Via Riccardina-Mezzolara,1   Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNGFNC65P23B249G</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Mengoli Franco   Via Viazza in destra,42   Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSRMRZ57H07B249F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Maurizio  Via Croce di Prunaro, 7  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>SRTFNC80A30B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sarti Francesco  Via Albareda della Mura, 4  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TLLMRC68D30B249M</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Tullini Mirco   Via S.Donato,55b  Minerbio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>FDRFBA73E12B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Federci Fabio  Via Calamone, 7  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73770.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73770.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>62204849C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNO 2015-2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2213564.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1911972.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64258A183</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio promozione culturale, sport e politiche giovnili</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. MAJANI DI BUDRIO E DELLA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 2 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4275.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A25A0F79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO CONSORZIALE STAGIONE 2018/2019. FORNITURA DI ATTREZZATURA CON SPONSORIZZAZIONE TECNICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C25AFB55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7250291E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNIUTURA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LA STAGIONE TEATRALE 2018/2019. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3772.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE324CEA2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Leonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alcamo Leonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5725650BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTR COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03365020373</codiceFiscale><ragioneSociale>Punto M srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365020373</codiceFiscale><ragioneSociale>Punto M srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698908BDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2): ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106272.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC025D7A17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2): ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16542.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20267E7EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>992.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1326281E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI INCASSO TARIFFA COSAP DEL MERCATO SETTIMANALE PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA TIPOGRAFIA MODERNA SNC - ANNULLO DETERMINA N. 729/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00062210182</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA MODERNA SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00062210182</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA MODERNA SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C26592B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PLOTTER MULTIFUNZIONE MODELLO CANON 785 AIO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E URBANISTICA - DITTA MULTICOPIA ARREDA-UFFICIO SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB125F5193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO OPERATORI SCUOLE, USCIERE E ADDETTI DEL TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA BRUMAR SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF2261BC1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - DITTA MAGGIOLI SPA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3394.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD25F5242</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONGUAGLIO COPIE PLOTTER DAL 06.07.2017 AL 30.08.2018 - DITTA MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>452.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF725D7744</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVICE ECONOMICA ARMONIZZATA 2018 CON CONTROLLI BDAP - DITTA ADS SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB425BA90E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DPI E INDUMENTI DI LAVORO PER LA SQUADRA OPERATIVA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA OXA SAS</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; RccHi,14    40068 San Lzzaro di Savena(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; RccHi,14    40068 San Lzzaro di Savena(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5995.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5124EE7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2018 - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - TRATTATIVA DIRETTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7895.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20253696F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A4 BIANCA PER UFFICI COMUNALI - ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA CED MARKET ITALIA SRL.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1506.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1837.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7247E2B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI: DITTA LA TECNICA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TECNICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TECNICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1489.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z07240F89A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA A3 BIANCA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>751.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>916.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8224180B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4". IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN SPA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3961.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4833.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38233CF31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONGUAGLIO COPIE ANNO 2017 - DITTA MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL - ANNULLO DETERMINE N. 239/2018 E N. 337/2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4275.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5215.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2328EAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARTA A4 E CARTA A3 COLORATA PER UFFICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA GRUPPO GIODICART SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1245.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1519.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22304C3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE922EC299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 4, 5 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018,2019,2020 - LOTTO 4</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4394.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1883.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7432085E8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 4, 5 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018,2019,2020 - LOTTO 5</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28498.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39890.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA422A118E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2018 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9717.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA022D1807</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO "OPI FULL" CON LA TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02089911206</codiceFiscale><ragioneSociale>CARISBO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02089911206</codiceFiscale><ragioneSociale>CARISBO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F22A272A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA A SOFTWARE TELEMACO PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2018 - 31.03.2019 DITTA INFOCAMERE SCPA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 DITTA ELCO SISTEMI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>832.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1015.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0922A2782</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA A SOFTWARE TELEMACO PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2018 - 31.03.2019 DITTA INFOCAMERE SCPA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 DITTA ELCO SISTEMI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2303.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2809.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A22545DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2017 - UNIPOL SAI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02237FF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5717.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5717.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22237F83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9286.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9286.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272237FB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3948.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3948.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C23050B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>554.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92498846</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Pesona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTINUITA' A.S. 2017/2018 - GESTIONE INCONTRI PEDAGOGICI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91261170376</codiceFiscale><ragioneSociale>centro specialistico Psicopedagogico Polivalente BATESON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91261170376</codiceFiscale><ragioneSociale>centro specialistico Psicopedagogico Polivalente BATESON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>967.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC124E80BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OBIETTIVO NUOVE POVERT&#xc0;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7155.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7155.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2443F38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE. SPONSORIZZAZIONI E NOLEGGI. ACCERTAMENTO DI ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04197070370</codiceFiscale><ragioneSociale>ILLUMINO SERVICE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04197070370</codiceFiscale><ragioneSociale>ILLUMINO SERVICE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7922B9504</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OPERE LIBRARIE E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA TRIENNIO 2018/2020. GGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2036.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>735601037C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29014.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72382.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73560547CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 2</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28791.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32591.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672239FA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3042.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92240881</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>669.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>816.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0222408CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF22409BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2425.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD721E6711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE E NASTRI CARBONGRAFICI PER LA STAMPANTE PC4 DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ADS SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z07241084A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE PER  PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI  FINALIZZATI ALL&#x2019;APPROVAZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE- AREA ACEA DI CENTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7269D1DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI AUTORICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCMCR26P18B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cocchi Ailcare Via F.lli Cervi,10 Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCMCR26P18B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cocchi Ailcare Via F.lli Cervi,10 Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>882.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4123C7493</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia privata e Urbanistica - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER TRITURATORE CIPPATORE E TRATTORINI TOSAERBA DI VARIE MARCHE - AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta F.lli Morlini   Via Canale,28/B  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta F.lli Morlini   Via Canale,28/B  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3503.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2970.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172282E6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RITIRO E ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO MARCA VOLKWAGEN MODELLO POLO TARGATO BG181HH </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02613811203</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta Autodemolizioni di Stefano Mengoli Srl con sede in Via Ghiaradino 6 Granarolo Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02613811203</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta Autodemolizioni di Stefano Mengoli Srl con sede in Via Ghiaradino 6 Granarolo Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z1c23f6954</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT  E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUDRIO ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBACH  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBACH  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB225C0A90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Edilizia Privata e Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMPRENSIVA DI MONTAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2459.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372643FE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO CONSORZIALE STAGIONE 2018-2019. IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03709421204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPAGNIA DIALETTALE BRUNO LANZARINI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale><ragioneSociale>Doc Servizi Soc. Coop</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03545770152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03709421204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPAGNIA DIALETTALE BRUNO LANZARINI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale><ragioneSociale>Doc Servizi Soc. Coop</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03545770152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9261FF1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO CONSORZIALE STAGIONE 2018-2019. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER LA PROMOZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLLLSU53C49C553B</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI LUISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLLSU53C49C553B</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI LUISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>937.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>775153510B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - COMUNE DI BUDRIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16013.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C262EFF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SIV srl  Via Boldrii, 18     40121 Bologna(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SIV srl  Via Boldrii, 18     40121 Bologna(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>774.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>696.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29264B5B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL NIDO COMUNALE AQUILONI E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale><ragioneSociale>Area Grandi Impianti snc di Biserni Stefano e Rusticali Riccardo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale><ragioneSociale>Area Grandi Impianti snc di Biserni Stefano e Rusticali Riccardo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3894.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4262AED6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VTLSVT61A22G273Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Vitellaro Salvatore  Via Betti,35  40068  Idice di San Lazzar di Savena(BO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VTLSVT61A22G273Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Vitellaro Salvatore  Via Betti,35  40068  Idice di San Lazzar di Savena(BO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12999.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF259500D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 3 ETICHETTATRICI ZEBRA GK420D ETHERNET PER SERVIZI DEL SETTORE AFFARI GENERALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale><ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>899.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C25E7370</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 642/2018.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>449.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB261458F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LUCE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8225838D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER I RINNOVI DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio ATES Soc. Coop.va di Ingegneria  Via Corso Porta Po,140 44121 Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio ATES Soc. Coop.va di Ingegneria  Via Corso Porta Po,140 44121 Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC125C0BAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SALGEMMA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta MIDA sas di Mingarinid srl Unipersonale e C.  Va Collamarini, 5/5  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta MIDA sas di Mingarinid srl Unipersonale e C.  Va Collamarini, 5/5  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5347.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z06259C0F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5259C10D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7682214B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO 6</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale><ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale><ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>178253.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE025958F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE PAOLUCCI DI BOLOGNA PER OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ED EVENTUALI AZIONI SUCCESSIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLCVTR67D23A944N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLUCCI VITTORIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B25955DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO KIT PER CHIPPAGGIO ANIMALI D'AFFEZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale><ragioneSociale>O.PI.VI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale><ragioneSociale>O.PI.VI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332586057</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "GAS NATURALE 14-3"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA FORO UONAPARTE 31 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA FORO UONAPARTE 31 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12787.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E24FEFFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO NELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "TORRI DELL'ACQUA" SITO IN VIA BENNI N. 1 A BUDRIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SCHINDLER Via E.Cernuschi 1   20129 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta SCHINDLER Via E.Cernuschi 1   20129 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2251E83E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI AUSILIO PER STUDENTE DISABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ORTOPEDIA ANTONIANA SRL DI PADOVA </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00038460283</codiceFiscale><ragioneSociale>ORTOPEDIA ANTONIANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00038460283</codiceFiscale><ragioneSociale>ORTOPEDIA ANTONIANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>764.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73983954B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCASSI SECONDO TRIMESTRE 2018 ACCERTAMENTO CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA A COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI ONLUS QUALE CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'/AFFISSIONI E COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA DECENNALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1096.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2501D89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA PORTA NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MARCONI 6 - SEDE DEGLI UFFICI DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GDDFST56S11F083K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gaddoni Metalli  Via del Viticoltore,10  Castel Guelfo(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GDDFST56S11F083K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gaddoni Metalli  Via del Viticoltore,10  Castel Guelfo(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1629.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76005013D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BIENNIO 2018-2020 E PROROGA TECNICA STIMATA FINO AL 30.06.2021</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1452405.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1281971.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE2472311</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE AL BANDO PERIFERIE- INTERVENTI A-B-D DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCGLI85H47A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIULIA MARCHI CON STUDIO IN VIA EMILIA 257 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CMPMHL86A71F083K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Michela Campesato con studio in Via del Piano n. 2758 &#x2013; Medicina (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMPMHL86A71F083K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Michela Campesato con studio in Via del Piano n. 2758 &#x2013; Medicina (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z35244AA68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE CONNESSE AL BANDO PERIFERIE - INTERVENTI A-B-D DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VLTTTR54B15B880P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ETTORE VOLTA BECCADELLI GRIMALDI CON STUDIO IN VIA GOLDONI 16- CASALECCHIO DI RENO (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02039341207</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANNALISA BONINI CON STUDIO IN PIAZZA CASTELLO 5 - CREMONA (CR)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02076981204</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH.IT STUDIO TECNICO ASSOCIATO CON SEDE IN VIA NASICA 7- CASTENASO (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VLTTTR54B15B880P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ETTORE VOLTA BECCADELLI GRIMALDI CON STUDIO IN VIA GOLDONI 16- CASALECCHIO DI RENO (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10688.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7527007AAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) INTERVENTI A-B-D.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Frantoio Fondovalle Srl con sedea Montese (MO) Via Provinciale n.700</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Frantoio Fondovalle Srl con sedea Montese (MO) Via Provinciale n.700</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1579587.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750204.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622365CB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02017780350</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta S.O.V. snc  Via Dossetti,26  42010  Salvaterra(RE)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta A.S.S.O Va Antico Acquedotto 36  47100   Forl&#xec;</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00151420205</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gbela SpA  Va Mazzini,44 46043 Castigione delle Stivere(MN) </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Padana srl  Va Municipio, 1a  35019 Tombolo(PD)  </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Triveneta srl  Via Roma,13   30030Salzano(VE)  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02017780350</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta S.O.V. snc  Via Dossetti,26  42010  Salvaterra(RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28699.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7398395481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL&#x2019;AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA FRATERNITA&#x2019; SISTEMI  ED ACCERTAMENTO DELLA COSAP PERMANENTE ANNO 2018 RUOLO ORDINARIO E COSAP MERCATO SETTIMANALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34855.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312495A67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA&#x2019; COMUNALE IVECO DAILY TARGA BM158SS E IVECO 180 E24N TARGA CD738ZK COMPRESO CONTROLLI LIMITATORI DI VELOCITA' E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Amaoli S.R.L. Riparazione autoveicoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Amaoli S.R.L. Riparazione autoveicoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2802.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2741.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7577210F7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 3"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156849.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7398395481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCASSI PRIMO TRIMESTRE 2018 ACCERTAMENTO CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA  A COOPERATIVA FRATERNITA&#x2019; SISTEMI ONLUS QUALE CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE DELL&#x2019;IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA&#x2019;/AFFISSIONI E COSAP PERMANENTE
</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>171.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7425107023</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI ICI IMU</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>665.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A243029F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ULTERIORE PROROGA DELLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E L SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5560.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5446.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F241833C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO MANDATO ALLO STUDIO LEGALE DELL'AVV. RICCARDO ERNESTO DI VIZIO DI ROMA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PER CONTO DEL COMUNE DI BUDRIO IN PROCESSO PENALE PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO - AIPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DVZRCR65P16Z114I</codiceFiscale><ragioneSociale>DI VIZIO AVV. RICCARDO ERNESTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DVZRCR65P16Z114I</codiceFiscale><ragioneSociale>DI VIZIO AVV. RICCARDO ERNESTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1935.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7425107023</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI - ACCERTAMENTO DI BILANCIO</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18118.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8923E6E4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI E CONFERIMENTO MANDATO ALLO STUDIO LEGALE CERVELLATI DI BOLOGNA PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2628/18 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRVSFN52S27A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE CERVELLATI - AVV. STEFANO CERVELLATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRVSFN52S27A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE CERVELLATI - AVV. STEFANO CERVELLATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4342.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7398395481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - CONCESSIONE IN ESSERE CON FRATERNITA&#x2019; SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS &#x2013; ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO AGGI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9826.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372360B84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ANNO 2018 DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, SERVIZIO DI REPERIBILIT&#xc0; "A CHIAMATA" PER INTERVENTI SUI SUDDETTI IMPIANTI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT&#xc0; DELL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01310770993</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL STRADA DEL BOVO 30/A ARQUATA SCRIVIA (AL)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26962.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z35231D57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO DI CONTINUITA' A.E. 2017/2018. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 226/2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB231D05C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVNILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA PARTE DELL STAGIONE. ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB231D0C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA PARTE DELL STAGIONE. ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A22F8C45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ULTERIORE PROROGA DELLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31 LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3434.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952313FD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN QUALITA' DI PERSONA OFFESA NEL PROCEDIMENTO R.G.N.R. 1972/12 AVANTI G.U.P. DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03663651200</codiceFiscale><ragioneSociale>PACILIO AVV. MAURO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZCCMHL66M48A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>ZUCCHELLI AVV. MICHELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSSCST53S44Z326L</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI AVV. CRISTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSSCST53S44Z326L</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI AVV. CRISTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2087.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>844.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B23091ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO UNICO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z35231D571</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO DI CONTINUITA' A.E. 2017/2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D22B8A87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10880.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1321F8B5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALIPER L'ANNO 2018. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fabbi Imola Sr   Via Vanoni n.   Imola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fabbi Imola Sr   Via Vanoni n.   Imola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4213.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7822DBCC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>CLOROFILLA FIORI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARTICOLI FIORISTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLDMNG85B61A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>CLOROFILLA FIORI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLDMNG85B61A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>CLOROFILLA FIORI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8521DE422</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI DA MARZO A DICEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B21DE496</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI DA APRILE A DICEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB722CE84D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI POSTALI APRILE - SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10542.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3872.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4322AAEC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 13 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32099.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7722AAF0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.5 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7322CC83F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. STAMPA MATERIALE COMUNICATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA  AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA  AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>426.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>661147381C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI 4 MARZO 2018 - PULIZIE SEGGI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD521BAF60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di autoricambi per la manutenzione degli automezzi di propriet&#xe0; comunale. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCMCR26P18B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cocchi Amilcare Via F.lli Cervi,10 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCMCR26P18B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cocchi Amilcare Via F.lli Cervi,10 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>989.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA821BF1AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di riparazione di impianti elevatori nelle strutture comunali di Piazza Matteotti e Via Schiassi . Affidamento e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1685.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE21BF157</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE, MONTAGGIO E FORNITURA DEGLI PNEUMATICI IN ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>973.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7921BB012</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale><ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale><ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>979.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>637.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F21C9DC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>988.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901702145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017 (DICEMBRE)
</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2131.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901702145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2017 (NOVEMBRE)</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2041.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301DC91E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto riviste</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D1E9C8A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI FIORISTICI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02225681200</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLA RIVIERA DI GHELLI FULVIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02225681200</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLA RIVIERA DI GHELLI FULVIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51E57291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER OSPITALITA' BANDA DI EICHENAU (GERMANIA) IN OCCASIONE DI PRIMAVERANDA 2017 NELL'AMBITO DEI RAPPORTI E DEGLI SCAMBI CULTURALI TRA LE DUE CITTA'. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>SUPERMERCATO COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>SUPERMERCATO COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91CEEEAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO  </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI FIORISTICI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02225681200</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLA RIVIERA DI GHELLI FULVIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02225681200</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLA RIVIERA DI GHELLI FULVIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81F937C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA AL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL&#x2019;ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ANNI 2016 E 2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GIES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6832.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141E5ACC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELL'IVA PER L'ESERCIZIO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241DE15DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>area programmazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico medico competente anno 2017 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESANDRA MUSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESANDRA MUSSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>661147381C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPETIZIONE CONTRATTO PULIZIE LOCALI E SPAZI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80921.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901702145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI POSTALI GENNAIO - MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC011C4037</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale><ragioneSociale>	EVENTI SOCIET&#xc0; COOPERATIVA A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale><ragioneSociale>	EVENTI SOCIET&#xc0; COOPERATIVA A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9776.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2152992</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TUTELA IN GIUDIZIO - AVV. MAINARDI SANDRO - APPELLO -  RGL 234/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNRSDR67L05A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MAINARDI PROF. AVV. SANDRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNRSDR67L05A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MAINARDI PROF. AVV. SANDRO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7659.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4589.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2139F5C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TUTELA IN GIUDIZIO - BONETTI AVV. PAOLO - RG 4873/2011</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5089.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3228.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA21B76AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DELLA COLLBORAZIONE PRT LS REALIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9921.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302177F5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE PER COMUNICAZIONI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE - AUTOVETTURA A NOLEGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale><ragioneSociale>CARSERVER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale><ragioneSociale>CARSERVER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92091AD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE FUNZIONALE DEI DEFIBRILLATORI UBICATI NELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale><ragioneSociale>PERETTI MEDICA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale><ragioneSociale>PERETTI MEDICA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1FCD5F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2017-2018 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3981.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7185443F21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di ampliamento della scuola materna del capoluogo II&#xb0; stralcio.Presa atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00085050391</codiceFiscale><ragioneSociale>CEIR soc.consortile coop.  Via G.di Vittorio,6  48100 Ravena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00085050391</codiceFiscale><ragioneSociale>CEIR soc.consortile coop.  Via G.di Vittorio,6  48100 Ravena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>415620.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450820.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221EF8177</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONGUAGLIO COPIE ANNO 2016 - DITTA MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5205.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F1F8337E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA CED MARKET ITALIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D17C0A82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41EF1109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 727/2017 DETERMINA N. 315/2017 AVENTE AD OGGETTO "ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA TECNO OFFICE SNC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431F49C80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER UFFICI COMUNALI - DITTA CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>951.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751EFEB2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE - DITTA ELFORD 2 SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41EF1109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - DITTA TECNO OFFICE SNC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>298.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D1EF2DF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2017 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4343.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1E8D39A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2014-2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>475.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z341EB5B91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4". IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2804.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3421.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1EB0F1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRESTAMPATI PER MESSO COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE. DITTA GRAFICHE GASPARI E. SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681DEBF2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - ACQUISTO INI CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>927.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z661DFDDE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9071.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1DEB03C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA A SOFTWARE TELEMACO PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2017 - 31.03.2018 - DITTA INFOCAMERE SCPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>832.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1015.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1D73402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2781.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B1D7350E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3042.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z961D73543</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>662.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>807.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C1D73582</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>624.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251D7362E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE91D04B56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SCHEDE PER IL PRESTITO PER BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>231.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE1CFB99D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI DAY ANNO 2017 - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6728.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6174.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7351971E62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO COMUNE DI BUDRIO ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>117529.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611F5E438</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>638.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78215A49F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMPLIAMENTO PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE ETA' PER LA TERZA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IDA POLI SOCIET&#xc1; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z53215C3D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO- IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>839.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2158FC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AUMENTO ORE PROGETTO OBIETTIVO NUOVE POVERTA'</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16286.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29215F451</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>proseguimento dell&#x2019;attivit&#xe0; di gestione del servizio di orientamento al lavoro di Budrio</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A216ED3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>progetto di accompagnamento da parte di minori residenti sul territorio ed in carico al servizio Sociale presso il centro spazio Aperto di San Giovanni in Persiceto per attivit&#xe0; di sostegno educativo</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C1E72D7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di ampliamento scuola materna del capoluogo I&#xb0; stralcio - affidamento opere complementari.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale><ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale><ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69323124D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO DI UN ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI &#x2013; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A1E7EEE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE SOFTWARE &#x201c;URBI&#x201d;. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DI PA DIGITALE SPA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69323124D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C1 A TEMPO PIENO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69323124D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO DI UN ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI &#x2013; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69323124D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE E I NIDI
DELL'INFANZIA COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69323124D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO DI UN ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI &#x2013; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1D8A022</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1237.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D1D8F63E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER STRUTTURA RESIDENZIALE </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6723.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601D8F57D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER STRUTTURA RESIDENZIALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3376.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA
BICE DI SALMI ANDREA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA CARTOLERIA TENTAZIONI DI LUCA CAPITANI PER
LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>189.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA
BICE DI SALMI ANDREA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI
TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A BUDRIO FREQUENTANTI LA
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00547620401</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Didattico Romagnolo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00547620401</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Didattico Romagnolo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4429940621</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI BUDRIO AL RTI SO.GE.SE. SOC. COOP/ASD AVVENTURA INFINITA. IMPEGNO DI SPESA det n.6/2016
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00572190379</codiceFiscale><ragioneSociale>SO.GE.SE.SCSD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00572190379</codiceFiscale><ragioneSociale>SO.GE.SE.SCSD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>113490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2027-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z971C6DEDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLABORAZIONE GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18511.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12082.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1DC5BC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO D&#x2019;INFANZIA
COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12047.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11299.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21E47854</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI CARTARI PER IL NIDO D&#x2019;INFANZIA COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale><ragioneSociale>PAREDES ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale><ragioneSociale>PAREDES ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1271.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C1CE3989</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OBIETTIVO NUOVE POVERT&#xc0; - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27610.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26830.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BUONI LAVORO ("VOUCHER") INPS PER PRESTAZIONI
DI LAVORO OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO, IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRZLSE77S64B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>TABACCHERIA BABU' DI TREZZA ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRZLSE77S64B249H</codiceFiscale><ragioneSociale>TABACCHERIA BABU' DI TREZZA ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC40DD1185</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI FINALIZZATI AL SERVIZIO DI REFERENCE PRESSO L SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>853.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6521012CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TELI TERMICI PER I NIDI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03455631204</codiceFiscale><ragioneSociale>BICE di SALMI ANDREA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03455631204</codiceFiscale><ragioneSociale>BICE di SALMI ANDREA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3120CD604</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER NIDI E CUCINE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>209.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1E512FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL NIDO D&#x2019;INFANZIA
COMUNALE AQUILONI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1791.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
IMPEGNO DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02988661209</codiceFiscale><ragioneSociale>TENTAZIONI di LUCA CAPITANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15330.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
IMPEGNO DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03561501200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CAMERA DEI SEGRETI di Frate Chiara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03561501200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CAMERA DEI SEGRETI di Frate Chiara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1212.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
IMPEGNO DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00301301206</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Roberta di Missiroli Roberta</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00301301206</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Roberta di Missiroli Roberta</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z891DF70B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2017. PROGETTO AGGIUNTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6898.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631D0554D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2016/2017. DETE 40/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale><ragioneSociale>I TEATRINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale><ragioneSociale>I TEATRINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631D0554D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2016/2017. DETE 40/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97495790152</codiceFiscale><ragioneSociale>DTTA GIOCO FIABA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97495790152</codiceFiscale><ragioneSociale>DTTA GIOCO FIABA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>200834176A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE PALAZZO DELLO SPORT LUCIANO MARANI DI BUDRIO FINO AL 30/06/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale><ragioneSociale>SPORT &amp;amp; MOVIMENTO SSD A R L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale><ragioneSociale>SPORT &amp;amp; MOVIMENTO SSD A R L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50579.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2009-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25289.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F203731F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT PALAMARANI DI BUDRIO ALLA SSD SPORT &amp; MOVIMENTO ARL DI BUDRIO FINO AL 30/06/2027. APPROVAZIONE CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale><ragioneSociale>SPORT &amp;amp; MOVIMENTO SSD A R L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale><ragioneSociale>SPORT &amp;amp; MOVIMENTO SSD A R L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>328350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2027-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32835.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A20EE789</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER L REALIZZAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02326071202</codiceFiscale><ragioneSociale>CRONOPIOS  SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326071202</codiceFiscale><ragioneSociale>CRONOPIOS  SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52112D8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INVITO ALLA LETTURA. ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>357.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD820D245D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' ANIMATIVE LABORATORIALI PRESSO L BIBLIOTECA DI BUDRIO E LA SALA DI LETTUR DI MEZZOLARA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD420C77B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B20C75E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA  COMUNALE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>592.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7220883EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRAME IDENTITARIE. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92187180929</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMATI SENSIBILI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92187180929</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMATI SENSIBILI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36208846A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTI CULTURALI 2017. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592030CEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE SALE PINACOTECA CIVICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01814481204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.E. SNC DI ANTONACCHIO E GANZERLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01814481204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.E. SNC DI ANTONACCHIO E GANZERLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592030CEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SITEMAZIONE ILLUMINAZIONE SALE PINACOTECA CIVICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24205FE56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO CONSORZIALE 2017/2018. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. IMPEGNI DI SPESA PER LA PRIMA PARTE DELLA STAGIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02235311202</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO DELLA TRESCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02235311202</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO DELLA TRESCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671FDB503</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA&#x2019; CULTURALI NEL TERRITORIO. IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB20033C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. PROMOZIONE DEGLI EVENTI, FORNITURE DI MATERIALI E DISTRIBUZIONE DEPLIANTS. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB20033C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. PROMOZIONE DI EVENTI, FORNITURE DI MATERIALI E DISTRIBUZIONE DEPLIANTS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02570990396</codiceFiscale><ragioneSociale>DITT ELLINI LUISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02570990396</codiceFiscale><ragioneSociale>DITT ELLINI LUISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41FA70D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. STAMPA MATERIALE COMUNICATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2432.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41FA70D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2017/2018. STAMPA MATERILE COMUNICATIVO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC1EEDBB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2016/2017. SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F1E3BB14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURLI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6920A1768</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio - CBudrioomune di </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO, INERTE E NOLI A CALDO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.670/2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Romitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Romitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10971.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51E68032</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA  COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41E6801E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA  COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51E68032</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA  COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12105121003</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVARES SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12105121003</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVARES SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41E6801E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA  COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12105121003</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVARES SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12105121003</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVARES SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202139FBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI - ACCERTAMENTO DI BILANCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27277.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7293964182</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGA ELETTRICA 11 - LOTTO 3</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA FORO UONAPARTE 31 MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA FORO UONAPARTE 31 MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160309.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9620DDA97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "GAS NATURALE 12"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5856.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2000024</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Spa  Via Isonzo, 13   Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Spa  Via Isonzo, 13   Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1049.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D1FCE178</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI - ACCERTAMENTO DI BILANCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96973.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21350.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55209D14E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENSIMENTO E CONTROLLO FITOSTATICO DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO. APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z621FCE2D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO UNICO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI ICI IMU </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11770.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5498.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>sviluppo del territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PESE DI ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELL'EX MAGAZZINO DELLE SEMENTI COMPRESO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "BANDO PERIFERIE" AI FINI DEL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD203F591</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA SU ALBERATURE PUBBLICHE PRESENTI NELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO STORICO E IN ALTRE VIE E PARCHI DI BUDRIO.APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5320519CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>formazione peer educators progetto con i giovani per la legalit&#xe0;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale><ragioneSociale>la carovana</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale><ragioneSociale>la carovana</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>877.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTESTAZIONE PERIODICA  DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER LA SCUOLA D'INFANZIA "A. MENARINI" DI BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB201A5CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>conferenza spettacolo "fate il nostro gioco" 5 e 6 ottobre 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10686030015</codiceFiscale><ragioneSociale>TAXI 1729 di Canova, Rizzuto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10686030015</codiceFiscale><ragioneSociale>TAXI 1729 di Canova, Rizzuto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>661147381C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di pulizia scuole materne comunali</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1731.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52002D73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PATROCINIO LEGALE CAUSA PG. 3700/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale><ragioneSociale>paolo bonetti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031FFDC89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi community organizing processo partecipativo "Open Lab Magazzino Sementi"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03363351200</codiceFiscale><ragioneSociale>kilowatt soc coop</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03363351200</codiceFiscale><ragioneSociale>kilowatt soc coop</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8216.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1FF9960</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE, CONTROLLI LIMITATORI DI VELOCITA' E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI NEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981FE64FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ORGANIZZAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201FDB190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE/URP</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO FORFETTARIO ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA PASSERELLA VIA RABUINA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z551FDEFE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PROCEDURA SELETTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CVLFNC46L06F205K</codiceFiscale><ragioneSociale>fracesco franco civelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVLFNC46L06F205K</codiceFiscale><ragioneSociale>fracesco franco civelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751FD26B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura fogli per registri di stato civile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>717369720A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "GAS NATURALE 12"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>193606.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z711F968AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiali Edili per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>884.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1F713B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BUDRIO. OPERE COMPLEMENTARI: FORNITURA E POSA DI POZZETTI CON RELATIVI CHIUSINI IN GHISA IN VIA LUIGI COCCHI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02419731209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Idroltec srl Va Lambertini,6  40026 Imola(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02419731209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Idroltec srl Va Lambertini,6  40026 Imola(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>588.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>716528650F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>Dison Eergia SpA  For Buonaparte,31  Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>Dison Eergia SpA  For Buonaparte,31  Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41867.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER I GENERATORI D'ARIA INSTALLATI PRESSO IL COMPLESSO DEI CAMPI DA TENNIS A BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901F4AE50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEGLI SCAVI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA L. COCCHI.- IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale><ragioneSociale>Phoenix Archeologia srl    Via M. e L. Mancinelli,4 40100 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale><ragioneSociale>Phoenix Archeologia srl    Via M. e L. Mancinelli,4 40100 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2254.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1EEDF2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL ERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTERVENTO DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUI COPERTI DELLA SCUOLA DELL&#x2019;INFANZIA DI CENTO E PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VEDRANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINA N.294/201</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02854671209</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Solare Sociale scarl  Via L.Menarni42  40054 Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02854671209</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Solare Sociale scarl  Via L.Menarni42  40054 Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>799.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO FORFETTARIO ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA EX MAGAZZINO SEMENTI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7118716647</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI PER IL PERIODO 2017-2020. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>339781.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451E0E3A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02017780350</codiceFiscale><ragioneSociale>Dita S.O.V. snc  Via Dossetti,26  42010  Salvaterra(RE)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CIMS Via del Mangano, 11  40023 CastelGuelfo di Bologna(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale><ragioneSociale>SG egnaletca srl  Via Adda,51  41049 Sassuolo(MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02017780350</codiceFiscale><ragioneSociale>Dita S.O.V. snc  Via Dossetti,26  42010  Salvaterra(RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35959.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6194817CB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2017.  </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03980160372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Culturale Rifugio di Bagnarla onlus Via Fondazza 7/a  Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03980160372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Culturale Rifugio di Bagnarla onlus Via Fondazza 7/a  Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38714.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38714.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC31E9BE1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori elettrici nelle scuole del Comune di Budrio. Affidamento ed impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TMNSMN75P01A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta ST Impianti    Via XXI Aprile 1945 n. 9  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TMNSMN75P01A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta ST Impianti    Via XXI Aprile 1945 n. 9  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>811.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB51EC1459</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA CARTOGRAFIA E RICHIESTA SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL "BANDO PERIFERIE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL DISTRBUZIONE  SPA  Via Ombrone,2 Roma</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL DISTRBUZIONE  SPA  Via Ombrone,2 Roma</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>87.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z761E88D06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELL'ATTIVITA' 2017 DI SOLLECITO E RECUPERO TARES 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1063.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1E46DEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTILARVALE, ADULTICIDA E FORNITURA PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02305510691</codiceFiscale><ragioneSociale>Cemad Group sas  Via Chiacchiaretta,46/A  S.Giovanni Teatno(CH)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DLLDVD85D15H612H</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D. Ecoservice di Delladio Davide  Via F.lli Tolomei 10  38068 Rovereto(TN) </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02219520398</codiceFiscale><ragioneSociale>Freedom Co. Srl  Via Trova, 34  S. Bartolo di Ravenna  (RA)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnoambiente Snc  Via Gambaro, 84  Castelguglielmo  (RO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9849.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51E68032</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41E6801E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1E46DEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTILARVALE, ADULTICIDA E FORNITURA PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL COMUNE DI BUDRIO ANNO 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO, ALLEGATI TECNICI, PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB1E1853E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI BUDRIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO STRUTTURALE.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02289381200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Certibo srl  Via di Corticella, 181/4  40128 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02289381200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Certibo srl  Via di Corticella, 181/4  40128 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321E294C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8092.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1E294E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8581.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F1E294F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI ICI IMU </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17736.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11140.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1E294E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>00469720379 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E RARI - RATEIZZAZIONI CONCESSE NEL 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6501.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F1DF23B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione di automezzi comunali. Affidamento ed impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4987.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4966.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901702145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi postali aprile - dicembre 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9511.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4888.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E1223C5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OPERE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA DI BUDRIO E LA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2273.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C1DE3603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di tapparelle presso le scuole di Mezzolara. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03483101204</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Isoltek Srl   Via Bentivoglio n. 24   40026 Imola  (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03483101204</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Isoltek Srl   Via Bentivoglio n. 24   40026 Imola  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>779.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1D895D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2253.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7012471A20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>sviluppo del territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BUDRIO- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#x2019;ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301DC91E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto quotidiani in versione cartacea - L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;C. sas</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03036381204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'edicola di Mario Silfe di F. Piovani &amp;amp;C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z821DC916E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>canone anno 2017 utenza luce votiva</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>g. paoli elettroimpianti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale><ragioneSociale>g. paoli elettroimpianti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31D9A115</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PERIODO MARZO &#x2013; MAGGIO 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D&#x2019;APPALTO E ALLEGATO TECNICO, PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB11D94626</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di ingegneria per perizia</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02319641201</codiceFiscale><ragioneSociale>studio ing. trentin</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02547571204</codiceFiscale><ragioneSociale>studio ing vascotto lucio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02319641201</codiceFiscale><ragioneSociale>studio ing. trentin</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9218E160E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Somministrazione di materiale di ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali per il periodo aprile 2016 - dicembre 2017. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8207.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8206.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE91D5A9F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PRESENTI NELL&#x2019;AREA DENOMINATA &#x201c;ZONA CRETI&#x201d; COMUNE DI BUDRIO ANNO 2017. APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z881D660A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801853D39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER TRITURATORE CIPPATORE E TRATTORINI TOSAERBA DI VARIE MARCHE - AFFIDAMENTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta F.lli Morini   Via canale,28/B  4005 Medicina(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta F.lli Morini   Via canale,28/B  4005 Medicina(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2939.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D19BABCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA&#x2019; E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI &#x2013; COSAP PERMANENTE CONCESSIONI IN ESSERE CON MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL -   IMPEGNI DI SPESA PER AGGI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1C22962</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - ACQUISTO IN CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431C1A080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE E NASTRI CARBONGRAFICI PER LA STAMPANTE PC4 DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ADS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z171C1A068</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE E NASTRI CARBONGRAFICI PER LA STAMPANTE PC4 DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ADS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>603.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z931A59099</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016. DITTA BRUMAR SRL. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2622.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD61B49472</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>973.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z381B64272</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO UTENZA - INTEGRAZIONE OBIETTIVO NUOVE POVERTA'.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5007.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D17C0A82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVZII ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SIM PER PERSONALE SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z641B05F8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA31AA430B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SEDIE OPERATIVE CON BRACCIOLI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA SISTERS SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>113.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB119A90EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU NEL PERIODO DAL 22 AL 24 APRILE 2016 IN OCCASIONE DEL 25 ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGNLNZ66B57B249S</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGNOLI LORENZA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04067380370</codiceFiscale><ragioneSociale>PENSIONE SAN FRANCESCO </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03376561209</codiceFiscale><ragioneSociale>BAR LE TORRI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03398461206</codiceFiscale><ragioneSociale>TRATTORIA IL MULINO PERSEF ONE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGNLNZ66B57B249S</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGNOLI LORENZA </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04067380370</codiceFiscale><ragioneSociale>PENSIONE SAN FRANCESCO </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03376561209</codiceFiscale><ragioneSociale>BAR LE TORRI </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03398461206</codiceFiscale><ragioneSociale>TRATTORIA IL MULINO PERSEF ONE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B18959E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>D.SSA ALESSANDRA MUSSI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>D.SSA ALESSANDRA MUSSI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F18607B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>BORSA DELLA  SOLIDARIETA' 2016 - ACQUISTO MATERIALE PER L'INIZIATIVA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83186031B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>OBIETTIVO NUOVE POVERTA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20816.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B1860514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI UN CITTADINO ANZIANO PRESSO CP- </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3798.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB818604A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI UN CITTADINO ANZIANO PRESSO UNA STRUTTURA </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6773.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D19BABCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. ACCERTAMENTO ENTRATA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861C20EB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211C20EF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE PER  RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI ICI E IMU E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO  ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA&#x2019; SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051C8A1BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di DPI e indumenti di lavoro per la squadra operativa comunale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; RccHi,14    40068 San Lzzaro di Savena(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; RccHi,14    40068 San Lzzaro di Savena(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6965.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z361C4CFB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E DISPOSITIVI OPZIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "PERSONAL COMPUTER DESKTOP 7"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale><ragioneSociale>Zucchetti Informatica SpA  Via San Fereolo,9/A  26900 Lodi(MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale><ragioneSociale>Zucchetti Informatica SpA  Via San Fereolo,9/A  26900 Lodi(MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5334.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1C0F520</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELL'IVA PER LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6977.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>68577824BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione fornitura di gas combustibile per gli immobili comunali - adesione a convenzione Consip "Gas Naturale 8"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10998.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6858915BB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali - adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 13"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale><ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale><ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z101BC11D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE SOFTWARE E ADEGUAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FATTORI ARCONET. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3813.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7189505C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20224.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D189506C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB18950A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C18950BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A18950CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A18950CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4892133BDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6118950E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2216.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981804333</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z96180F420</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori. Impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Rma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Rma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z96180F420</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori. Impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KOE SpA  Via Figio,41  20016 Pero(MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KOE SpA  Via Figio,41  20016 Pero(MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1636.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD1856DD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura vernici per manutenzione giochi ed arredi installati in aree pubbliche - affidamento fornitura e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>949.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B189650E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiali edili per manutenzione immobili comunali - affidamento fornitura ed impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>942.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>789.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD118AA4ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria di alcuni impianti elevatori con interventi fuori canone - affidamento fornitura ed impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>979.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0418CE518</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura pezzi di ricambio delle attrezzature per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2479.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA191DEC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto prodotti e materiali florovivaistici per la manutenzione delle aree a verde pubblico. Affidamento fornitura e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02276031206</codiceFiscale><ragioneSociale>Geovita Srl  Via San Donato, 154  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02276031206</codiceFiscale><ragioneSociale>Geovita Srl  Via San Donato, 154  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>732.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>730.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED194C5F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi per allestimenti elettorali in occasione del referendum popolare del 17/04/2016 - Affidamento e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1953BAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiali edili per manutenzione degli immobili comunali - Affidamento e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale><ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale><ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>931.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA519536ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa relativo alle somme a disposizione residue al fine di dare piena esecuzione ai lavori di realizzazione dell'impianto semaforico sito alla intersezione tra S.P. 48 e la S.C. Via Croce Prunaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03578190401</codiceFiscale><ragioneSociale>Zama Impianti   Via Cimatt, 4  47010 Galatea  (FC)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03578190401</codiceFiscale><ragioneSociale>Zama Impianti   Via Cimatt, 4  47010 Galatea  (FC)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1765.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1132.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6719D351F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di cerniere, avvolgitori e dispositivi per manutenzione infissi negli immobili comunale - Affidamento fornitura e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>802.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>792.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE19D3054</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione degli pneumatici in alcuni automezzi di propriet&#xe0; comunale. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>832.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE919F65B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale bituminoso, inerte e noli a caldo per la manutenzione delle strade comunali anno 2016. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19454.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6695019873</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di ampliamento scuola materna del capoluogo I stralcio. Presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale><ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale><ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157562.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>98695.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E1A1B0FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ampliamento scuola materna del capoluogo I stralcio. Affidamento incarico direzione lavori.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02329161208</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Fabbri Fazioli Ingegneria   Via Gobetti, 29   40055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02329161208</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Fabbri Fazioli Ingegneria   Via Gobetti, 29   40055 Castenaso (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1C11A2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori comunali per l'anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12750.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6745124C66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura si energia elettrica per gli immobili comunali adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 13"</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale><ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale><ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174774.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6549686BDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Convenzione tra il Comune di Budrio e gli imprenditori agricoli per i servizi di manutenzione del territorio comunale per il biennio 2016-2017. Impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Passatempi Moreo  Via Fondazza, 3   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SRTFNC80A30B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sarti Francesco  Via Albareda della Mura, 4  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSRMRZ57H07B249F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Maurizio  Via Croce di Prunaro, 7  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSRRNT56C04B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Renato   Via Cantarana 16    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Passatempi Moreo  Via Fondazza, 3   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>SRTFNC80A30B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sarti Francesco  Via Albareda della Mura, 4  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSRMRZ57H07B249F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Maurizio  Via Croce di Prunaro, 7  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSRRNT56C04B249V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cesari Renato   Via Cantarana 16    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147541.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146939.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z721B6CAAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO "LA NOTIFICA ON LINE" N. 2 OPERATORI DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03558920231</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03558920231</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F1B8A49D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA - COMUNE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6564314347</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO COMUNE DI BUDRIO ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18369.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69323124D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO COMUNE DI BUDRIO ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01B191F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" RICCIONE 15-17/09/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61860516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONEI DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>91137650403</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>91137650403</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9189.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z6618679c5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura quotidiani</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884401209</codiceFiscale><ragioneSociale>l'edicola di mario</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884401209</codiceFiscale><ragioneSociale>l'edicola di mario</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>907.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>50589265CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2013-2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1126352.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>885959.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5065715841</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Pesona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ED INFANZIA 2015-2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>03968410377</codiceFiscale><ragioneSociale>GESSER SOC.COOP.VA SOCIALE</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>03968410377</codiceFiscale><ragioneSociale>GESSER SOC.COOP.VA SOCIALE</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3911323.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3274460.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>62716476D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2015-2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3256604.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2405979.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC1C2E190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL PALCOSCENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC1C2E190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE MINUTO DA PALCOSCENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale><ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1AEB9E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE MENSA SCOLASTICA PRIMARIA DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE21B496B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ELETTRODOMESTICO PER ASILO NIDO COMUNALE AQUILONI DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391B9C1E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>647.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61BB8737</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CUCINE COMUNALI E PER NIDO COMUNALE AQUILONI DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A1A5564B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Budrio ESTATE 2016. AVVIO DELLA STAGIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRSVNI46B04A547Y</codiceFiscale><ragioneSociale>IVANO MARESCOTTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRSVNI46B04A547Y</codiceFiscale><ragioneSociale>IVANO MARESCOTTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981A6494B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EVENTI BUDRIO ESTATE 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>COSEPURI SOC COOP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>COSEPURI SOC COOP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5516F3BA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO. INTERVENTI SU ATTREZZATURE DEL PALCO0SCENICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>103.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1BO941A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA MATERIALE COMUNICATIVO STAGIONE TEATRALE 2016-2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3445.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A1B3DEC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampa opuscoli scritture di viaggi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSSMNL82T02A785J</codiceFiscale><ragioneSociale>MT GRAFIC STUDIO DI MANUEL TASSONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSSMNL82T02A785J</codiceFiscale><ragioneSociale>MT GRAFIC STUDIO DI MANUEL TASSONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221B4CECD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>distribuzione d&#xe9;pliant stagione teatrale 2016/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLMDNL52H24F083A</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBI DI PALMIRANI DANILO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLMDNL52H24F083A</codiceFiscale><ragioneSociale>BIBI DI PALMIRANI DANILO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211BC69BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02235311202</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO DELLA TRESCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02235311202</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO DELLA TRESCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211BC69BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91152000377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91152000377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1768.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1BD7386</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo dominio 6inscen.it</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591C0F5F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AQUISTO LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C1C4EB96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>copertura assicurazione mostra La Grande Guerra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale><ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC41C6B609</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>469.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81C6C349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>intervento di ripristino leva canestro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale><ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale><ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811C6C35A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto vernice</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0190E336</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER OSCURAMENTO PORTA FINESTRA
REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2113C792F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO AD USO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3046.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1317.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD182E87B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE PERSONALE AD USO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3248.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1723.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6067360FD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E FONDI ANTICHI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA DI BIBLIOTECA, AD ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  AUGUSTO MAJANI NASICA DI BUDRIO E AL SERVIZIO DI REFERENCE PRESSO LA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA. RINNOVO CONVENZION</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3414.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6058995807</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E FONDI ANTICHI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FINO AL 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA det. 636/2015
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20237.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12537.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z48101EA86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PATRIA SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Det 296/2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale><ragioneSociale>La Patria SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale><ragioneSociale>La Patria SpA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>945.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>200834176A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DI BUDRIO Det. 12/2015
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale><ragioneSociale>Sport &amp;amp; Movimento SSD arl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale><ragioneSociale>Sport &amp;amp; Movimento SSD arl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82917.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62187.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5516F3BAO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04010600759</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO LE GIRAVOLTE SOC. COOP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04010600759</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO LE GIRAVOLTE SOC. COOP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5516F3BAO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02957040724</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRAN TEATRINO ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02957040724</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRAN TEATRINO ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9818D9159</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E FONDI ANTICHI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UNA CENA PER L&#x2019;ARTE. IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET. Det 121/2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRZCMN37C57B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Brazzi Carmen</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRZCMN37C57B249P</codiceFiscale><ragioneSociale>Brazzi Carmen</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A199770A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. Det. 223/2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Coc. Coop Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Pictor Coc. Coop Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>716.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA192CF8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORTALE OCARINA FESTIVAL.IT E NUOVO DOMINIO OCARINA.BO.IT. IMPEGNO DI SPESA DETE 175/2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1A14D8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI VARIA TIPOLOGIA RDO MEPA N. 1230171</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1449.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE91B32402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI VARIO TIPO PER MANUTENZIONI TECNICHE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DRALNE52H67F839H</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FIORE DI ELENA D'AURIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DRALNE52H67F839H</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FIORE DI ELENA D'AURIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE71AEB9F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI CORRELATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA (GESTIONE STAMPE E INTERVENTO TECNICO-INFORMATICO)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01A3FF29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>415.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z931C60FE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>WWW.6INSCENA.IT. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZIO WEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1D2052C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa quotidiani - anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733361206</codiceFiscale><ragioneSociale>Edicola del Borgo di Vanini Rita e C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41BC8599</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPATI PER REFERENDUM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C1BC856B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio comunicazione e certificazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale PICTOR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale PICTOR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z901702145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di postalizzazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19385.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C1D106A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Somministrazione di materiali da Ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E1CF5890</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di maniglioni antipanico da installare negli infissi degli immobili comunali.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>804.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>773.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6549686bdc</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CON IMPRENDITORI AGRICOLI PER SERVIZI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56364.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55545.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z711CA85C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DESTINATI A BAR PRESSO LA BOCCIOFILA DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411C97ED3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03374931206</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingeolabio Studio Ingegneri Associati  Via Calzavecchio n. 10 40033  Casalecchio di Reno  (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03374931206</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingeolabio Studio Ingegneri Associati  Via Calzavecchio n. 10 40033  Casalecchio di Reno  (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>148033289A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2004-09-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1C73E60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TMNSMN75P01A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta ST Impianti    Via XXI Aprile 1945 n. 9  Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TMNSMN75P01A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta ST Impianti    Via XXI Aprile 1945 n. 9  Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17623.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17614.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41C856EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6442.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z571C22B3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di distribuzione del notiziario comunale anno 2017</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale><ragioneSociale>	EVENTI SOCIET&#xc0; COOPERATIVA A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale><ragioneSociale>	EVENTI SOCIET&#xc0; COOPERATIVA A RESPONSABILIT&#xc0; LIMITATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13160.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9766.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F1C5C7D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>supporto archivistico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>1479292E5C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone Pubblica Illuminazione nel Territorio Comunale. Impegno di Spesa 2&#xb0; Trance per l'Anno 2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114705.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2004-09-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107731.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC1C48A81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA CON GRU CESTELLO SU ALBERATURE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NEL COMUNE DI BUDRIO. APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL&#x2019;ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1C35747</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio </denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio ATES Soc. Coop.va di Ingegneria  Via Corso Porta Po,140 44121 Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio ATES Soc. Coop.va di Ingegneria  Via Corso Porta Po,140 44121 Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1248.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1BADF8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO, INERTE E NOLI A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Romitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Romitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9444.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9413.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51BDD1D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERI PUBBLICI PRESENTI NELLE VIE  LIBERAZIONE BATTISTI FRATI CADUTI DI CEFALONIA E RELATIVO PARCO PASCOLI PARCO BOSCO EICHENAU LUMACA DUGLIOLO COLI. APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLSFN58T25A944U</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano  Via C. Colombo, 19  40131 Bologna</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01604201200</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Garden Benito Dall'Olio   Via Bibanteria, 22/2 40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03607230376</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Agriverde  Via Solarolo 2/D  40068 San Lazzaro di Savea(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Rzzi Silvio Via Nuova,66/ 2  4005 Ageato(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta La Citt&#xe0; Verde Soc. Coop. a R.L.  Via Mascarino, 14/a  40066  Pieve di Cento  (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Rzzi Silvio Via Nuova,66/ 2  4005 Ageato(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F18AE54E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sirol srl  Via Bignami 3/a   40058 Malalergo(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Sirol srl  Via Bignami 3/a   40058 Malalergo(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8498.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6830356C12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59882.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81B6DACB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>etichette per carte d'identit&#xe0;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z071B7303D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>conferenza spettacolo "fate il nostro gioco" n. 2 date </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10686030015</codiceFiscale><ragioneSociale>TAXI 1729 di Canova, Rizzuto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10686030015</codiceFiscale><ragioneSociale>TAXI 1729 di Canova, Rizzuto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE91B6CB60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale><ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale><ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>425.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>425.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41B3217D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE, CONTROLLI LIMITATORI DI VELOCIT&#xc0; E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI NEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>902.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z791B4D78B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659271205</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Cattoli srl   Via G.Rivani, 39 Bologna</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02225950373</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Dal Rio Costrzioni srl   Via XX Aprile 1945  n. 66  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD1B29A73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>abbonamento rivista "bambini"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale><ragioneSociale>Spaggiari Edizioni srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale><ragioneSociale>Spaggiari Edizioni srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1B2121A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO ANS.A12 (EX C2.3D). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC21B24E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>STAFF DEL SINDACO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCAMBIO DEI RAGAZZI DEI LICEI DI ERKEL FERENC E GIORDANO BRUNO A BUDRIO NEL PERIODO DAL 19 AL 24 SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale><ragioneSociale>Kuwat Petrolem Italia SpA  Viale dell'Oceano Indiano,13   00100 Roma</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02895091201</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA LA FENICE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale><ragioneSociale>Kuwat Petrolem Italia SpA  Viale dell'Oceano Indiano,13   00100 Roma</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02895091201</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA LA FENICE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE3194FB29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI IN ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA&#x2019; COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 &#x2013; DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2529.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2473.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF1B16A10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODOSETTEMBRE 2016-DICEMBRE 2018- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00420960379</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nardi&amp;amp;Tabellini srl Via S.Vitale Ovesti,377  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00420960379</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nardi&amp;amp;Tabellini srl Via S.Vitale Ovesti,377  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5327.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5133.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E1B1F1B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLAUDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNTVLR70P42A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>Santini Valeria ACI Budrio   Via L.Cocchi,9  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNTVLR70P42A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>Santini Valeria ACI Budrio   Via L.Cocchi,9  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1147.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1B16FF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI ED OPERE ANNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DAL K-TANK DA POSIZIONARE IN VIA BEROALDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3280.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2891.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1AE7140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento servizio stampa e postalizzazione materiale informativo per stagione teatrale 2016 - 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1AD257B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura per carte d'identit&#xe0;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E1AC8E91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di trinciatura erbe e pulizia bordo stradale di via Savino e Via Edera- Affidamento servizio e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>QRNWNR69H14A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Quarantotto Wainer  Via Armiggia,3  40054  Budrio(O)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>QRNWNR69H14A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Quarantotto Wainer  Via Armiggia,3  40054  Budrio(O)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B1A463CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI PRODOTTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI BUDRIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta SELIN srl   Via A.Caponnetto,1   Calenzano(FI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta SELIN srl   Via A.Caponnetto,1   Calenzano(FI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2334.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z171A841C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione Ordinaria di Automezzi Comunali. Affidamento e Impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2691.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA11A8DCA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di lastre in policarbonato per manutenzione immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00903790376</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Aercel  SpA   Via G.Giordani,2  Budrio(BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00903790376</codiceFiscale><ragioneSociale>Dtta Aercel  SpA   Via G.Giordani,2  Budrio(BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>588.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF11A46275</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>853.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Procedura per l'affidamento della concessione relativa all'installazione e gestione di impianti per l'erogazione di acqua microfiltrata refrigerata naturale o gassata. Approvazione capitolato e criteri di aggiudicazione.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>