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	<metadata>
		<titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2016-06-27</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Comune di Budrio</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
		<urlFile>http://budrio.terredipianura.it/L190/sezione/download/15573</urlFile>
		<licenza>IODL</licenza>
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			<cig>Z9218E160E</cig>
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				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Somministrazione di materiale di ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali per il periodo aprile 2016 - dicembre 2017. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>8207.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2540.90</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4D19BABCF</cig>
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				<denominazione>SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA&#x2019; E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI &#x2013; COSAP PERMANENTE CONCESSIONI IN ESSERE CON MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL -   IMPEGNI DI SPESA PER AGGI ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - ACQUISTO IN CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA ETICHETTE E NASTRI CARBONGRAFICI PER LA STAMPANTE PC4 DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ADS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA ETICHETTE E NASTRI CARBONGRAFICI PER LA STAMPANTE PC4 DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ADS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>603.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016. DITTA BRUMAR SRL. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2622.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1245.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione>
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			<oggetto>ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO UTENZA - INTEGRAZIONE OBIETTIVO NUOVE POVERTA'.</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5007.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SETTORE SERVZII ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO SIM PER PERSONALE SCOLASTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
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				<denominazione>SERVIZIO SOCIALE</denominazione>
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			<oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSAPSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3238.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO SEDIE OPERATIVE CON BRACCIOLI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA SISTERS SRL.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>113.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO TONER ORIGINALI PER UFFICI COMUNALI - DITTA KRATOS SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>459.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>459.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z241A84062</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI IN CONVENZIONE "CARTA IN RISME 4" - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL.</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6118950E9</cig>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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			<cig>Z2719B9CAA</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SITUATA PRESSO UFFICIO PERSONALE TERRE DI PIANURA - DITTA KRATOS SPA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.92</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB119A90EF</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>STAFF DEL SINDACO </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU NEL PERIODO DAL 22 AL 24 APRILE 2016 IN OCCASIONE DEL 25 ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BAR LE TORRI </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TRATTORIA IL MULINO PERSEF ONE SRL </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PENSIONE SAN FRANCESCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MGNLNZ66B57B249S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIGNOLI LORENZA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03376561209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR LE TORRI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03398461206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRATTORIA IL MULINO PERSEF ONE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04067380370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PENSIONE SAN FRANCESCO </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>MGNLNZ66B57B249S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIGNOLI LORENZA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1765.00</importoAggiudicazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2B18959E3</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>D.SSA ALESSANDRA MUSSI </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MSSLSN58L69A944O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.SSA ALESSANDRA MUSSI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4F18607B8</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORSA DELLA  SOLIDARIETA' 2016 - ACQUISTO MATERIALE PER L'INIZIATIVA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>63.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z83186031B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OBIETTIVO NUOVE POVERTA'</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02606891204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28560.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20816.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB818604A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI UN CITTADINO ANZIANO PRESSO UNA STRUTTURA </oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6773.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z0B1860514</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO SOCIALE </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI UN CITTADINO ANZIANO PRESSO CP- </oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3798.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z211C20EF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE PER  RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI ICI E IMU E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO  ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA&#x2019; SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE41C64901</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6136.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6136.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4D19BABCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COSAP PERMANENTE. ACCERTAMENTO ENTRATA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZAL GOLOBAL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>902.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z861C20EB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARES E TARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Fraternit&#xe0; Sistemi Onlus</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39880.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z051C8A1BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di DPI e indumenti di lavoro per la squadra operativa comunale.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; RccHi,14    40068 San Lzzaro di Savena(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02404510378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta OXA sas  Via C&#xe0; RccHi,14    40068 San Lzzaro di Savena(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6965.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z361C4CFB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E DISPOSITIVI OPZIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "PERSONAL COMPUTER DESKTOP 7"</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Zucchetti Informatica SpA  Via San Fereolo,9/A  26900 Lodi(MI)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Zucchetti Informatica SpA  Via San Fereolo,9/A  26900 Lodi(MI)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5334.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE1C0F520</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELL'IVA PER LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6977.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>68577824BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Integrazione fornitura di gas combustibile per gli immobili comunali - adesione a convenzione Consip "Gas Naturale 8"</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>6858915BB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Servizi Economico Finanziari</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Integrazione fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali - adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 13"</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z101BC11D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLAZIONE SOFTWARE E ADEGUAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FATTORI ARCONET. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3813.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE619C266D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO IMPIANTO DI ALLARME E ANTIFURTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, PINACOTECA E TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO - DITTA ELFORD 2 SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3819C2792</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO IMPIANTO DI ALLARME E ANTIFURTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, PINACOTECA E TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO - DITTA ELFORD 2 SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE119C260F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO IMPIANTO DI ALLARME E ANTIFURTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, PINACOTECA E TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO - DITTA ELFORD 2 SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA119C9B22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE DI DUE TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO DELLA PINACOTECA. IMPEGNO DI SPESA. DITTA ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI E VARIAZIONE DI PEG</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03163270378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03163270378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6219D4E3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TAGLIERINA PER UFFICI CULTURA - SCUOLA/SOCIALE - DITTA KRATOS SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.91</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER ADDETTO MANUTENZIONE TEATRO - FERRAMENTA MORESCHINI SNC</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2016 - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4326.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI IN CONVENZIONE "CARTA IN RISME 4" - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA A SOFTWARE TELEMACO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2016 - 31/03/2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTELLE ROSSE PER UFFICIO RAGIONERIA - DITTA ITALGRAFICA DI LANNOCCA TOMMASO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02901010757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALGRAFICA DI LANNOCCA TOMMASO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02901010757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALGRAFICA DI LANNOCCA TOMMASO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5E191533E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONGUAGLIO COPIE ANNO 2015 - DITTA MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4634.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4634.28</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z981804333</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO GARZON ALESSANDRO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7436.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6118950E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2216.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>59360.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z2A18950CB</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>12395.00</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>42152.00</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016  - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI ASSICURATIVI 2016 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO).</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>20224.75</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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			<cig>ZE01898CA2</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>6730.76</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>6730.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z741885B08</cig>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1968.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1968.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD51885AB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>512.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>662.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>662.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2C1885364</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03246960409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELCO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2269.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2269.21</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z71188564D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE E ATTREZZATURE PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADDICALCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2494.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>6564314347</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO COMUNE DI BUDRIO ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36860.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18369.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAD1A73367</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FBBSFN56T23F083R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI STEFANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FBBSFN56T23F083R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI STEFANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF01B191F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" RICCIONE 15-17/09/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4F1B8A49D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA - COMUNE DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z301A47021</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO "LA LEGGE N. 76/2016" 21/06/2016 CASTEL SAN PIETRO TERME - DIPENDENTI COMUNE DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z721B6CAAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO "LA NOTIFICA ON LINE" N. 2 OPERATORI DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03558920231</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03558920231</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z621A0E8DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5819ED4B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E OUTSOURCING DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE SEMAFORICA VISTA-RED</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04270970488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB61860516</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONEI DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<identificativoFiscaleEstero>91137650403</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<identificativoFiscaleEstero>91137650403</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9189.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B1C11A2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori comunali per l'anno 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Roma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12840.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z96180F420</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori. Impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Rma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTIS Servizi srl  Via Rma,108 Cassina d&#xe8; Pecchi(I)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z96180F420</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori. Impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOE SpA  Via Figio,41  20016 Pero(MI)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOE SpA  Via Figio,41  20016 Pero(MI)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1636.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1F1847C66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Analisi per caratterizzazioni rifiuti - affidamento servizio e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NIAGARA srl  Via G.Amendol,12 44028 Poggio Renatio(FE)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03298810379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFAREC srl Via Pietro Nenni,4  4065 Pianoro(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01495580936</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GE.CO soc. coop. Via L.Savio3 33080 Roerdo in Piano(PN).</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERA SpA  V.le c:Berti Pichat,2/4  4127 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287851204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consorzio Serizi Specialtrasporti Via Labrola,2/4  40010 Sala Bolognese(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NIAGARA srl  Via G.Amendol,12 44028 Poggio Renatio(FE)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5240.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5D1BABDC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Rilievi di alcune unit&#xe0; immobiliari ai fini della elaborazione della certificazione energetica.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574910366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta A.E.S.S.   Via E.Caruso,3  41122 Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02574910366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta A.E.S.S.   Via E.Caruso,3  41122 Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>6745124C66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura si energia elettrica per gli immobili comunali adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 13"</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IREN Mercato SpA   Via SS Giacomo e Filippo,7  Genova</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20260.17</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>6535092086</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti idro-termo sanitari, di climatizzazione ed elettrici presenti negli immobili comunali per l'anno 2016. </oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Meccanica Bruciatori srl   Via Caduti di Reggio Emilia,31  Casalcchio di Reno(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>STLNDR77C21C265Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Stellino Andrea  Via degli Armigeri,14 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Climart Zeta srl  Via Pederzana 11-13 Castenas(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02421380375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baldazzi Impianti snc   Via della Cooperazione,131/B  Medicina(Bo)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89760.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59840.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5A18FD4C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Sevizio di sfalcio e pulizia di erbe, cespugli e arbusti spontanei presenti lungo il perimetro dei campi da calcio nella frazione di Vedrana - Affidamento</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>qrnwnr69h14a944f</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Quarantotto Wainer - Via Armiggia, 3- 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>qrnwnr69h14a944f</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Quarantotto Wainer - Via Armiggia, 3- 40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCE19159E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Affidamento allestimento opere provvisionali propedeutiche all'esecuzione dell'indagine diagnostica sulla copertura lignea della scuola dell'infanzia e primaria di Mezzolara - Impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7A191B20D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di ispezione annuale principale e ispezione operativa funzionale secondo la norma UNI EN 1178/2008 dei giochi di marca Holzhof installati nei parchi pubblici - Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Holzhof Srl  Via Rupe, 33  Mezzolombardo   (TN)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Holzhof Srl  Via Rupe, 33  Mezzolombardo   (TN)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBA191DEC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto prodotti e materiali florovivaistici per la manutenzione delle aree a verde pubblico. Affidamento fornitura e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02276031206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geovita Srl  Via San Donato, 154  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02276031206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geovita Srl  Via San Donato, 154  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>732.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>560.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z831942BE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria degli infissi in alluminio, tapparelle, maniglioni antipanico, porte, assistenza e fornitura materiali negli immobili di propriet&#xe0; comunale. Affidamento lavori.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE919F65B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale bituminoso, inerte e noli a caldo per la manutenzione delle strade comunali anno 2016. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10407.61</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5A1A08A8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di riparazione di alcuni infissi negli immobili di propriet&#xe0; comunale. Affidamento lavori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02063121202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Meda Srl  Via Puccini, 20   40055  Villanova di Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02063121202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Meda Srl  Via Puccini, 20   40055  Villanova di Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>835.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>6695019873</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di ampliamento scuola materna del capoluogo I stralcio. Presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157562.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98695.04</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>6650523930</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche del Comune di Budrio per l'anno 2016 - Presa d'atto aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142414.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79118.93</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE11A9E3FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Trasferimento salma presso la locale camera mortuaria.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD1856DD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura vernici per manutenzione giochi ed arredi installati in aree pubbliche - affidamento fornitura e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>949.96</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4B18A80CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di carburante metano per autotrazione degli automezzi di propriet&#xe0; comunale anno 2016 - affidamento ed impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00420960379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Nardi&amp;amp;abellini srl Via S.Vitale Ovesti,377  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00420960379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Nardi&amp;amp;abellini srl Via S.Vitale Ovesti,377  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1510.13</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9F189687C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di vetri per manutenzione immobili comunali - affidamento fornitura ed impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03251901207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Vetreria Mediinese di Lenzi Pietro e C: Via canale,32   40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03251901207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Vetreria Mediinese di Lenzi Pietro e C: Via canale,32   40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8D189649D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori edili di manutenzione ordinaria negli immobili comunali - affidamento ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>VTLSVT61A22G273Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Vitellaro salvatore  Via Fracesco Bett,3  40068 Idice di San Lazzaro di Savena(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VTLSVT61A22G273Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Vitellaro salvatore  Via Fracesco Bett,3  40068 Idice di San Lazzaro di Savena(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8B189650E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali edili per manutenzione immobili comunali - affidamento fornitura ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02223431202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sazzini srl  Via del Moro,1  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>942.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.90</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8F1896622</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di sostituzione delle bandinelle nel coperto della Scuola di Vedrana. Affidamento ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02707421208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lattneria Medicinese snc  Via del Piano,190  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02707421208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lattneria Medicinese snc  Via del Piano,190  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB51889E8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di carburante per gli automezzi di propriet&#xe0; comunale anno 2016 - affidamento ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z801853D39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura pezzi di ricambio per trituratore cippatore trattorini tosaerba di varie marche. Affidamento.  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta F.lli Morini   Via canale,28/B  4005 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta F.lli Morini   Via canale,28/B  4005 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2872.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2004.20</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z091852ECC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di assistenza presidi antincendio presenti negli immobili comunali per l'anno 2016 - Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14931.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7465.70</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z891835E3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Affidamento servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico presenti nella "zona Creti" per l'anno 2016. Aggiudicazione definitiva.</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Rzzi Silvio Via Nuova,66/ 2  4005 Ageato(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PTRLLN72D51Z129H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Profumo d'Igiene Via Sant'Antonio,7414 40059 Medicina(BO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03050161201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Roccaianca srl   Via Giepri, 65   40036  Monzuno(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03050161201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Roccaianca srl   Via Giepri, 65   40036  Monzuno(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>658665145A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di carburante per gli automezzi comunali - adesione alla convenzione CONSIP "CarburantI rete - Fuel Card 6" e impegno di spesa </oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Kuwat Petrolem Italia SpA  Viale dell'Oceano Indiano,13   00100 Roma</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Kuwat Petrolem Italia SpA  Viale dell'Oceano Indiano,13   00100 Roma</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51639.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13165.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>662952269E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Affidam. diretto lavori di somma urgenza ripristino cedimento degli innesti delle caditoie per la raccolta acque sul lato ovest di Via Gramsci - presa d'atto della determina del Settore Gare e Contratti dell'Unione dei Comuni Terre </oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0418CE518</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura pezzi di ricambio delle attrezzature per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01541761209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ferramenta Moreschini snc  Piazza Mattetti,3  40054 Budrio(B)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>944.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z75195E63D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di derattizzazione delle aree pubbliche anno 2016. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>603.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0C1970A8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori edili di manutenzione ordinaria degli immobili - Affidamento ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC3196C53D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio annuale di assistenza e manutenzione della fontana in Piazza 8 marzo. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sarabelli Export srl   Via Viadagola, 48  40057 Granarolo del'Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sarabelli Export srl   Via Viadagola, 48  40057 Granarolo del'Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z35196C534</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di ispezione e assistenza ordinaria degli impianti di irrigazione installati presso i giardini di alcuni plessi scolastici ed aree verdi pubbliche. Affidamento ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Scarabelli Export  Via Viadagola48  Granarolo Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Scarabelli Export  Via Viadagola48  Granarolo Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0318F37F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Affidamento servizio per indagine diagnostica sulla copertura lignea della scuola dell'infanzia e primaria di Mezzolara propedeutica alla progettazione di miglioramento sismico - Impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LNZMSM75R25G713W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lenzi Massimiliano - Via Iv Novembre, 6 - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consiglio Nazkionale delle Ricerche per la Valoizzazione del Legno e delle Specie Arboree - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LNZMSM75R25G713W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lenzi Massimiliano - Via Iv Novembre, 6 - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6528.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6528.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z371993C2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di segnaletica orizzontale nel territorio comunale. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02017780350</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dita S.O.V. snc  Via Dossetti,26  42010  Salvaterra(RE)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04326720267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Effepi  Via dell'Atigianato, 8  31034 Cavaso dl Tmba(TV)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Ecotraffic  Via Salvo d'Acquisto,4/a  46040 Guidizzolo(MN)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CIMS Via del Mangano, 11  40023 CastelGuelfo di Bologna(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Calore Loris snc  Via Brodoloni,7   35020 Albignasego(PD)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02017780350</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dita S.O.V. snc  Via Dossetti,26  42010  Salvaterra(RE)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32620.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32620.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2A1910F4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura ed installazione di videoregistratore a servizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso il centro di raccolta rifiuti differenziati comunale - Affidamento fornitura e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni Srl - Via Carpegna, 9 - Riccione (RN)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni Srl - Via Carpegna, 9 - Riccione (RN)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>458.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>458.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZED194C5F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi per allestimenti elettorali in occasione del referendum popolare del 17/04/2016 - Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z241948502</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Aggiornamento catastale di Via A. Costa - Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRLLSN71E28A944W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Forlani Alessandro  Via rigosa,    40069Zola Predosa  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRLLSN71E28A944W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Forlani Alessandro  Via rigosa,    40069Zola Predosa  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1747.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1747.20</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z441970120</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di segnaletica mobile per il regolare svolgimento di manifestazioni temporanee sul territorio comunale.Impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sirl srl  Via Bignami 3/a   40058 Malalergo(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sirl srl  Via Bignami 3/a   40058 Malalergo(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8B1953BAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali edili per manutenzione degli immobili comunali - Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02047611203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Giusti Luciano Srl  Via Romitino, 5   40055 Castenaso</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>931.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>552.93</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB019315CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di riqualificazione ed ampliamento dell'area di sgambamento cani in via Cesare Battisti a Budrio. Aggiudicazione ed impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03656540378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Montanari RecinzioniSnc  Via Bodoni, 1/1    40017 San Giovanni in Persiceto  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291451205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Imola Recnzioni Srl  Via S. Allende,   40026 Imola (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291451205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Imola Recnzioni Srl  Via S. Allende,   40026 Imola (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z571961028</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Affidamento servizio antilarvale, adulticida e fornitura prodotti insetticidi per la lotta alle zanzare nel territorio del Comune di Budrio anno 2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9999.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6744.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z78191DDA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di ispezione annuale principale e ispezione operativa funzionale secondo la norma UNI EN 1176:2008 dei giochi di varie marche installati nei parchi pubblici - Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avola Soc. Coop.  Via Galliera, 14/A  Castelmaggiore  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avola Soc. Coop.  Via Galliera, 14/A  Castelmaggiore  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA519536ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impegno di spesa relativo alle somme a disposizione residue al fine di dare piena esecuzione ai lavori di realizzazione dell'impianto semaforico sito alla intersezione tra S.P. 48 e la S.C. Via Croce Prunaro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03578190401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Zama Impianti   Via Cimatt, 4  47010 Galatea  (FC)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03578190401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Zama Impianti   Via Cimatt, 4  47010 Galatea  (FC)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Telecom Italia Spa V.le Getano Negr, 1  20123 Milano   </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1765.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1132.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6819C5CB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di fresatura e pavimentazione del campetto da basket Piva's Playground sito nel Piazzale della Giovent&#xf9; a Budrio. Affidamento ed impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02659271205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cattoli Srl  Via G. Rivani 39   Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02225950373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dal Rio Costruzioni Srl  Via XXV Aprile 1945, 66  40055 Casteaso  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cave Nord Srl  Via Ungheri 11/A   Calderara di Reno  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cave Nord Srl  Via Ungheri 11/A   Calderara di Reno  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7559.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7559.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE119D1450</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione urgente di automezzo comunale. Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>617.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>617.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEE19D3054</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Sostituzione degli pneumatici in alcuni automezzi di propriet&#xe0; comunale. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>832.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7119D5440</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Controllo, collaudo e verifica annuale delle gru installate sugli autocarri di propriet&#xe0; comunale - affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9D19E553A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di ripristino del coperto del palazzetto dello sport in Via Partengo mediante fornitura e posa di lamiere e guaina e sigillatura lastre in plexiglas. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02707421208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lattneria Medicinese snc  Via del Piano,190  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02707421208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lattneria Medicinese snc  Via del Piano,190  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7707.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7707.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z481B3CE5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI BUDRIO - II STRALCIO. PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.476/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02329161208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Fabbri Fazioli Ingegneria   Via Gobetti, 29   40055 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02329161208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Fabbri Fazioli Ingegneria   Via Gobetti, 29   40055 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2A19A3E77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLONIE FELINE - AGGIORNAMENTO ELENCO 1-2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03973760378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Clinica Veterinaria di Budrio - Dott.ri Brini-Grieco-Balboni   Via Romagnoli,7  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>NGRRTI61S45B249T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Negretti Rita Via Bianchi,14  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02133671202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ambulatorio Veterinario Associato Testoni-Brini-Grieco  Via Schiasi,162  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNFRMS61T12B249I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Manferrari Ermes  Via Marana,17  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03973760378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Clinica Veterinaria di Budrio - Dott.ri Brini-Grieco-Balboni   Via Romagnoli,7  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NGRRTI61S45B249T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Negretti Rita Via Bianchi,14  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02133671202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ambulatorio Veterinario Associato Testoni-Brini-Grieco  Via Schiasi,162  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNFRMS61T12B249I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Manferrari Ermes  Via Marana,17  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3795.39</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD118AA4ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione ordinaria di alcuni impianti elevatori con interventi fuori canone - affidamento fornitura ed impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9518D450B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rogett. prelimin. ed esecutiva relativa all'intervento di miglioramento sismico della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Mezzolara conn. al contri. reg.le progr. opere pubbl. e  beni cult. danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CMPFBA70H09H294G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Fabio Campedeli  Via Macanno,32  47923 Rimini</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CMPFBA70H09H294G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Fabio Campedeli  Via Macanno,32  47923 Rimini</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7591.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2318DCC04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di sistemazione di un portone nel capannone del magazzino comunale in Via Martiri Antifascisti. Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>VTLSVT61A22G273Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Vitellaro Salvatore  Via Betti,35  40068  Idice di San Lazzar di Savena(BO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6018DCCC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di ripristino della porta a servizio della cucina della Scuola di Vedrana a seguito di danneggiamento da parte di un veicolo. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Alcamo Lonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Alcamo Lonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEC18DCD3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di ripristino della porta a servizio della cucina della Scuola di Vedrana a seguito danneggiamento da parte di un veicolo. Affidamento e impego di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9E18D7C6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impegno di spesa per liquidazione di somme dovute alle Ditte di Onoranze Funebri operanti nel territorio del Comune di Budrio per trasferimento salme presso l'Autorit&#xe0; Giudiziaria.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Onorane Fnebri Mingard Maro &amp;amp; C. snc  Via Marconi,18   40054 Budrio(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Onorane Fnebri Mingard Maro &amp;amp; C. snc  Via Marconi,18   40054 Budrio(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>6736995824</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Presa d'atto dell'aggiudicazione relativa ai lavori di risanamento conservativo presso l'antistadio zucchini di Budrio</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02127311203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Green Power Service Srl    Via Minghett, 39   Vergato  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02127311203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Green Power Service Srl    Via Minghett, 39   Vergato  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163907.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163907.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCA18BEB7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impianto realizzazione ed allarme antincendio presso asilo nido D'Ormea - Impegno di spesa per copertura assicurativa verificatore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA  VIA TORTONA 33 MILANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>6549686BDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Convenzione tra il Comune di Budrio e gli imprenditori agricoli per i servizi di manutenzione del territorio comunale per il biennio 2016-2017. Impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CSRRNT56C04B249V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cesari Renato   Via Cantarana 16    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SRTFNC80A30B249V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sarti Francesco  Via Albareda della Mura, 4  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CSRMRZ57H07B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cesari Maurizio  Via Croce di Prunaro, 7  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Passatempi Moreo  Via Fondazza, 3   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02170540377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Nerio, Ivano, Fiorentini Luisa, Bottazzi Mirella S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508091202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Agricola Pesci Giuliano Romagnoli Luciana S.S.   Via Viazza in Destra, 37  40054Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022781203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; AgricolaParma Fabio e Lorena S.S.  Via Olmo, 35  40054 Budro (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BLDFRZ76M21B249A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Baldazzi Fabrizio   Via Selva, 01/1  40062 Molinella (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLCDNL59L17B249C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Dal Cero Daniele   Via Armiggia, 52   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TSTDNI48P11C292P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Testoni Dino  Via Manganone, 15  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01589051208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Bonfiglioli Venanzio e Sancio S.S. Societ&#xe0; Agricola Via Zenzalino Sud, 83   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LSSMRN51C05B877N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Alessandrin Moreno   Via S. Salvatore, 2   40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BSTFNC53H23A059Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Busato Francesco  Via dei Bacchieri, 1  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRBGDN68S18B249Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Barbieri Giordano   Via Massarenti, 7  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSRRNT56C04B249V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cesari Renato   Via Cantarana 16    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SRTFNC80A30B249V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sarti Francesco  Via Albareda della Mura, 4  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02921081200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Agrcola Stagni Francesco e Paolo S.S.  Via Riccardina, 3  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TSTGNN46M02B249Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Testoni Giovann    Via Maiani, 6   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSRMRZ57H07B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cesari Maurizio  Via Croce di Prunaro, 7  40054  Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GTTNDR79M20A944K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Gotti Andrea  Via della Seta, 5   40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CHSGPP69M01B249R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Chiesa Giuseppe   Via Zarri Leonida, 7   40062  Molinella (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PSSMRN55R06A944L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Passatempi Moreo  Via Fondazza, 3   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BTTGCR58H06B249P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Bottazzi Giancarlo    Via Passo Pecore Cento, 33   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VRRDNL60D18A944P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Verardi Daniele   Via Mori, 114    40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZMBLRT65C15B249N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Zambon Alberto   Via Dondina, 2   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147541.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16635.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA117E9733</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Procedura esecutiva di rilascio relativa all'immobile sito in Budrio Via Ronchi 8. Affidamento del Servizio e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03114281201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stdio Legale Massarent-Martelli  Via Mazzini,10  40054 Budro(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03114281201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stdio Legale Massarent-Martelli  Via Mazzini,10  40054 Budro(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1032.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6F19BC3AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto Software servizi demografici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAGRAPH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAGRAPH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6140.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA21906B8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>292.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>292.05</importoSommeLiquidate>
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			<cig>z0918e3e96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali per referendum aprile 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>z0a18e3edb</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di pulizia dei seggi referendum aprile 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ze518e3f0e</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di montaggio e smontaggio seggi referendum aprile 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Soc. Coop. Soc.   Via L. Menarni, 2  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9E18E3F87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto microchip</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>opilvi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>opilvi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>z3f18e3f6a</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale per carta d'identit&#xe0;</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>557.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>557.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>z3d1867981</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>abbonamento banca dati commercio</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>maggioli spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>z6618679c5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura quotidiani</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00884401209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>l'edicola di mario</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00884401209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>l'edicola di mario</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>907.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>585.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>z9518679b1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>abbonamento rivista italia oggi</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>milano finanza service srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>milano finanza service srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>221.14</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>z0e1867995</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>abbonamento quotidiano sole 24ore on line</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ole 24 ore spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ole 24 ore spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ze718492ee</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizia locali comunali febbraio 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>s.i.c. consorzio iniziative sociali</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7223.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7223.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>zb21848891</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio luci votive defunto cod. 20926BUDR</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>g. paoli elettroimpianti</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>g. paoli elettroimpianti</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ze718492ee</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizia locali comunali febbraio 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti/>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>7223.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7223.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>50589265CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E.F. 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170662.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>142385.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5065715841</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ED INFANZIA E.F. 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
						<ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
						<ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>721342.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>541402.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>62204849C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E.F. 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMST SOC COOP ARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700143.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>451663.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>62716476D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E.F. 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>458256.95</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
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			<oggetto>GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ED INFANZIA E.F. 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>721342.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>647.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA ELETTRODOMESTICO PER ASILO NIDO COMUNALE AQUILONI DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CUCINE COMUNALI E PER NIDO COMUNALE AQUILONI DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02153830399</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SFERA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>273.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE MENSA SCOLASTICA PRIMARIA DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE MINUTO DA PALCOSCENICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL PALCOSCENICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>62.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER OSCURAMENTO PORTA FINESTRA
REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>VETTAFLEX S.N.C.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETTAFLEX S.N.C.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO AD USO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3046.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1317.11</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE PERSONALE AD USO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FATER S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3248.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1723.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCE1A14D8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI VARIA TIPOLOGIA RDO MEPA N. 1230171</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1449.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI VARIO TIPO PER MANUTENZIONI TECNICHE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>DRALNE52H67F839H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BARONE FIORE DI ELENA D'AURIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DRALNE52H67F839H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BARONE FIORE DI ELENA D'AURIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE71AEB9F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI CORRELATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA (GESTIONE STAMPE E INTERVENTO TECNICO-INFORMATICO)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>6067360FD9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E FONDI ANTICHI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA DI BIBLIOTECA, AD ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  AUGUSTO MAJANI NASICA DI BUDRIO E AL SERVIZIO DI REFERENCE PRESSO LA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA. RINNOVO CONVENZION</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4836.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3414.60</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>6058995807</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E FONDI ANTICHI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FINO AL 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA det. 636/2015
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20237.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12537.57</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9818D9159</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E FONDI ANTICHI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UNA CENA PER L&#x2019;ARTE. IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET. Det 121/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRZCMN37C57B249P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Brazzi Carmen</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRZCMN37C57B249P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Brazzi Carmen</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z931C60FE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>WWW.6INSCENA.IT. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZIO WEB</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO. INTERVENTI AD ATTREZZATURE FRL PALCOSCENICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04197070370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ILLUMINO SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04197070370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ILLUMINO SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z231974F80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICONOSCIMENTO A VITTORIO ZANELLA. IMPEGNO DI SPESA. Det. 212/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GLNRRT69M22A944R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Golinelli Giampiero di Roberto Golinelli</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GLNRRT69M22A944R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Golinelli Giampiero di Roberto Golinelli</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1A199770A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. Det. 223/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Coc. Coop Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pictor Coc. Coop Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>716.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z66183CA76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTI CULTURALI CONDIVISI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .SERVIZIO TRASPORTO TELE. DETE 40/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12492361006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LINE ESPRESS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12492361006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LINE ESPRESS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>254.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>254.10</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z38189E2BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVIT&#xe0; DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK. IMPEGNO DI SPESA. DET. 92/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>ZLLPTR73P17A944D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL MEDIA LAB DI PETER ZULLO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZLLPTR73P17A944D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL MEDIA LAB DI PETER ZULLO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZFA192CF8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTALE OCARINA FESTIVAL.IT E NUOVO DOMINIO OCARINA.BO.IT. IMPEGNO DI SPESA DETE 175/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE519DD39A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UNA NOTTE AI MUSEI BUDRIO, 28 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DETE 257/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNZNRC73S25A944C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANZI ENRICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNZNRC73S25A944C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANZI ENRICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE519DD39A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UNA NOTTE AI MUSEI BUDRIO, 28 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DETE 257/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE519DD39A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UNA NOTTE AI MUSEI BUDRIO, 28 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DETE 257/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>NNRNNA82B60D978O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVASECCO UNIVERSAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NNRNNA82B60D978O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVASECCO UNIVERSAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.41</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE519DD39A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UNA NOTTE AI MUSEI BUDRIO, 28 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DETE 257/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PDNSMN75S26A944E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASI IMPIANTI I PADOAN SIMONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PDNSMN75S26A944E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASI IMPIANTI I PADOAN SIMONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>219.67</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD21A2A5CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRAFICA PER MATERIALE COMUNICATIVO. IMPEGNO DI SPESA. DETE 310/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>WSSMRT82H63Z226H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIRIT WISSOTZKY</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>WSSMRT82H63Z226H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIRIT WISSOTZKY</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC21C71A7C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TEATRO CONSORZIALE 2016/2017. FORNITURA STAMP'ATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>653.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1F1C8E392</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NUOVI ARREDI PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00207220260</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASCAGNI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00207220260</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASCAGNI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1585.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1F1C8E392</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NUOVI ARREDI PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LT FORM2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LT FORM2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>572.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>4429940621</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. det n.6/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00572190379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.SE.SCSD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00572190379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.SE.SCSD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12610.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12610.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z48101EA86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PATRIA SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Det 296/2014
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>La Patria SpA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>La Patria SpA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>945.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E1223C5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OPERE LIBRARIE E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BUDRIO E LA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA. IMPEGNO DI SPESA. Det. 16/2015
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>200834176A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DI BUDRIO Det. 12/2015
			</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sport &amp;amp; Movimento SSD arl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02885541207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sport &amp;amp; Movimento SSD arl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82917.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>62187.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7A1B3DEC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ripristino allarme sala rosa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03163270378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03163270378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>218.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
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			<oggetto>stampa opuscoli scritture di viaggi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MT GRAFIC STUDIO DI MANUEL TASSONI</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>TSSMNL82T02A785J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MT GRAFIC STUDIO DI MANUEL TASSONI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
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			<oggetto>rinnovo dominio 6inscen.it</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGISTER. IT SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>38.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
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			<oggetto>EVENTI BUDRIO ESTATE 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>VCCVLR65C29A944L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONOS DI VALERIO VECCHIETTI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>EVENTI BUDRIO ESTATE 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
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			<oggetto>EVENTI BUDRIO ESTATE 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>IDORVELOX DI PETRELLI FRANCO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02171530757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDORVELOX DI PETRELLI FRANCO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPA MATERIALE COMUNICATIVO STAGIONE TEATRALE 2016-2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3445.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>469.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE81C6C349</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>intervento di ripristino leva canestro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto vernice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z221B4CECD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>distribuzione d&#xe9;pliant stagione teatrale 2016/2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PLMDNL52H24F083A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIBI DI PALMIRANI DANILO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PLMDNL52H24F083A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIBI DI PALMIRANI DANILO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z211BC69BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TEATRO DELLA TRESCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235311202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO DELLA TRESCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z591C0F5F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AQUISTO LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Libreria Atlantide snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3A1A5564B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Budrio ESTATE 2016. AVVIO DELLA STAGIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>MRSVNI46B04A547Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IVANO MARESCOTTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRSVNI46B04A547Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IVANO MARESCOTTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB51B8D3B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLIRI SYSTEM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLIRI SYSTEM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4A1BA3542</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI ADULTI E PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERETTI MEDICA SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERETTI MEDICA SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272.06</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA71C8BDB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Illuminazione pinacoteca civica Inzaghi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6754.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z801A81A6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BUDRIO ESTATE 2016. REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03753020373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINQUANTASEI SOCIETA'COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03753020373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINQUANTASEI SOCIETA'COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5640.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5516F3BA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO. INTERVENTI SU ATTREZZATURE DEL PALCO0SCENICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>103.14</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z801A81A6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Budrio Estate 2016. realizzazione degli eventi. accertamento di entrata e impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00308870377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO COMUNALE DI BLOGNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00308870377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO COMUNALE DI BLOGNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4E1B65715</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>ZLLPTR73P17A944D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL MEDIA LABD PETER ZULLO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZLLPTR73P17A944D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL MEDIA LABD PETER ZULLO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0C1C4EB96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>copertura assicurazione mostra La Grande Guerra</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILLIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BUDRIO DONNA 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA. DETE 87/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI GIANLUCA E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD918CE4A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Det 116/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03365020373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Punto M srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03365020373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Punto M srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF01A3FF29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>415.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z211BC69BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE SPORT E POLITICHE GIOVANILI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>91152000377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>91152000377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1768.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. DETE 253/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Best Union Company spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Best Union Company spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>509.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>509.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO TEATRALE. DETE 280/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Doc Servizi Soc. Coop</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Doc Servizi Soc. Coop</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TEATRO 2015/2016. CANONE DI ASSISTENZA ALLA BILGIETTERIA ELETTRONICA CHARTA. REALIZZAZIONE EVENTO DI FINE ANNO IMPEGNO DI SPESA. Det. 585/2015
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Best Union Company spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Best Union Company spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2767.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2767.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04010600759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO LE GIRAVOLTE SOC. COOP</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04010600759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO LE GIRAVOLTE SOC. COOP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00906160890</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00906160890</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA. Det 162/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03620020374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ferramenta Lodi Snc     Via Gramsci, 19   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02957040724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRAN TEATRINO ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02957040724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRAN TEATRINO ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00927580373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO EVENTO SOC. COOP SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00927580373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO EVENTO SOC. COOP SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA. Det 162/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Doc Servizi Soc. Coop</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Doc Servizi Soc. Coop</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA. Det 162/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06344951006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>December Seven Duemila srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06344951006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>December Seven Duemila srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3579.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3579.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5516F3BAO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO TEATRO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015/2016. REALIZZAZIONE SPETTACCOLI CONSORZIALE SCUOLA. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Det 1/2016
			</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3281.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3281.81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8915ABE68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE MAILING BOLLETTAZIONE PERIODO
GENNAIO-GIUGNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1952.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1952.50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9218F8C98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI EDUCATIVI</oggetto>
			<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02693431203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02693431203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>803.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>803.20</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z501AC8E86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER PLESSI VARI I.C.E D.D. DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VASTARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VASTARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6737.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6737.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBB1AEB9EO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI VARIO TIPO PER MANUTENZIONI TECNICHE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8D1B323B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI VARIO TIPO PER MANUTENZIONI TECNICHE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02980291203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITEM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02980291203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITEM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z991A50020</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 ANNI A.S. 2015/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>NTEDNC56M14A944Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NETO DOMENICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NTEDNC56M14A944Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NETO DOMENICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>428.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>428.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA91A50084</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 ANNI A.S. 2015/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>765.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>765.93</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDD1A399F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7692.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7692.31</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBB1AEB9E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI CORRELATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA (GESTIONE STAMPE E INTERVENTO TECNICO-INFORMATICO)
			</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZETA P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1356.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1356.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB618BE039</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STAMPE FOTOGRAFICHE 12X18 CM. PER ASILO NIDO AQUILONI</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD1A399F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1640.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1640.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z101A2B42D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L.T. FORM2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L.T. FORM2 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>637.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>637.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1519F8BA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 10 ACCESS POINT PER SCUOLA PRIMARIA STATALE DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01785720358</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NET AND WORK S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01785720358</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NET AND WORK S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B198DD60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER MONITOR AMOMMAGELLANO3
INCLUSE SPESE DI SPEDIZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFORMATICA.NET</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFORMATICA.NET</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z73198DC95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NOTEBOOK HP mod. 15-AC108 E DI MONITOR-TV LG
mod. 43LF5100</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>695.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>695.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB41BC8599</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPATI PER REFERENDUM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0C1BC856B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale PICTOR</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale PICTOR</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>z901702145</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di postalizzazione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19385.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z231C7D8FB</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL&#x2019;AMBITO ANS.A.12D (EX C2.3D). </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRLLSN71E28A944W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Forlani Alessandro  Via rigosa,    40069Zola Predosa  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRLLSN71E28A944W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Forlani Alessandro  Via rigosa,    40069Zola Predosa  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5491.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC91CC28A1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VIDEOPROIETTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI&amp;amp; C SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2410.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z061CC00D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura e posa di Pensilina per la Fermata dell'autobus in Via Zenzalino Nord nei pressi dell'intersezione con Via Croce Vedrana.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04027560376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Olvi Srl   Via Spallicci n. 2  40026 Imola (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04027560376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Olvi Srl   Via Spallicci n. 2  40026 Imola (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6974.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBF1C9292B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE DI ALLACCI PER MERCATO CONTADINO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO  E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01669741207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Strazzari Giorgio Srl    Via dell'Industria, 7   40023 Castel Guelfo (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DTTGPP89M20C265J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Compagnia Dattilo Impresa Edile di Dattilo Giuseppe   Via Mazzini, 16   40024  Castel San Pietro Terme (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CSCMNL81M26A944E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cuscini Emanuele    Via San Vitale Ovest, 5407/f   40059 Medicina (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01669741207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Strazzari Giorgio Srl    Via dell'Industria, 7   40023 Castel Guelfo (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12254.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z561C8218E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ Ingegneri Verificatori Srl   Via Boldrini, 18   40121  Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sidel Spa  Via Isonzo, 13   Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Ellisse Srl    Strada dei Ronchi, 29    1013 Torino</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sidel Spa  Via Isonzo, 13   Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1612.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z711CA85C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DESTINATI A BAR PRESSO LA BOCCIOFILA DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sidel Ingegneria Sr   Via Larga, 36   40138  Bologna </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCB1C8298F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4485.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF51C9F3F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO SITI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z011C9521F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di realizzazione Impianto Idro termo sanitario e opere annesse presso la Caserma dei Carabinieri di Budrio.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNPLA54M09B249F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marani Paolo  Va Riccardina,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z231C95E3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA BANDINELLA DI RACCORDO DELLE ACQUE PIOVANE NELLA TORRE IN VETRO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNFVCN67T17Z133P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lavori Edili Gangone Geom. Vito Cono   Via Provinciale Superiore 119/1  40062  Molinella (BO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNFVCN67T17Z133P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lavori Edili Gangone Geom. Vito Cono   Via Provinciale Superiore 119/1  40062  Molinella (BO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z011C9521F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di realizzazione Impianto Idro termo sanitario e opere annesse presso la Caserma dei Carabinieri di Budrio.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04083860371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Edil IGI     Via San Donato, 169/2   40127 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>14900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z411C97ED3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03374931206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Ingeolabio Studio Ingegneri Associati  Via Calzavecchio n. 10 40033  Casalecchio di Reno  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03374931206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Ingeolabio Studio Ingegneri Associati  Via Calzavecchio n. 10 40033  Casalecchio di Reno  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC1C48A81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA CON GRU E CESTELLO SU ALBERATURE SPARSE PRESENTI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NEL COMUNE DI BUDRIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta La Citt&#xe0; Verde Soc. Coop. a R.L.  Via Mascarino, 14/a  40066  Pieve di Cento  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale PICTOR  Via Menarini, 42 40054 Budrio  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLSFN58T25A944U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano  Via C. Colombo, 19  40131 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta La Citt&#xe0; Verde Soc. Coop. a R.L.  Via Mascarino, 14/a  40066  Pieve di Cento  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14835.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC91C867C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di supporto archivistico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3278.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A1C73E60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>TMNSMN75P01A944Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta ST Impianti    Via XXI Aprile 1945 n. 9  Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TMNSMN75P01A944Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta ST Impianti    Via XXI Aprile 1945 n. 9  Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16812.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6F1C8575B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI FUORI CANONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4877.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Fabbi Imola Sr   Via Vanoni n.   Imola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Fabbi Imola Sr   Via Vanoni n.   Imola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3654.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA41C856EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CEA Estntori SA  Via Tosarelli,10  405 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8318.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBF1C81994</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI CENTRALINA DI INNESTO PRESA DI FORZA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 50 C 13 TARGA BM158SS. </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnesa Srl    Via Enea Stefani, 3   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAC1C7C7FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CPLDVD60L05A944C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Capelli Davide    Via B. Tosarelli, 200    40055  Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CPLDVD60L05A944C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Capelli Davide    Via B. Tosarelli, 200    40055  Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5616.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z571C22B3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di distribuzione del notiziario comunale anno 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>	EVENTI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>	EVENTI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12408.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z551C6A3E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura e posa di zanzariere nella cucina della Scuola Elementare di Vedrana.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03483101204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Isoltek Srl   Via Bentivoglio n. 24   40026 Imola  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03483101204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Isoltek Srl   Via Bentivoglio n. 24   40026 Imola  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>844.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA81C6C7FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NUOVO ALLACCIO E OPERE ANNESSE PER LINEA IMPIANTI ELETTRICI ENEL IN VIA PARTENGO N.62. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-Distribuzione SpA  Via Ombrone,2 00198 Rom</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lombardo Pasquale e Figli Srl  Via Murri, 77/3  Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-Distribuzione SpA  Via Ombrone,2 00198 Rom</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4198.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCF1C57A59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRITURAZIONE CEPPI DI ALBERATURE PRESENTI NEI VIALI E IN ALCUNI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NEL COMUNE DI BUDRIO.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Gotti Valerio  Via Roma, 72  40057 Granarolo dell'Emilia (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7F1C5C7D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>supporto archivistico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z491C373D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01842441204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cear Snc di Cervellati C. &amp;amp; C.  Via Giovanni XXII n. 9   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01842441204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cear Snc di Cervellati C. &amp;amp; C.  Via Giovanni XXII n. 9   40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD61C4C0F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA COLTELLI PER TRITURATORE CIPPATORE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta MCR srl  Via Galliera,14  Argelato(BO) fraz. Funo</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta MCR srl  Via Galliera,14  Argelato(BO) fraz. Funo</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z121C498E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Realizzazione di una fondazione in calcestruzzo con fornitura e posa di un filtro anaerobico, a servizio del bagno pubblico presso il cimitero di Mezzolara.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNFVCN67T17Z133P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lavori Edili Gangone Geom. Vito Cono   Via Provinciale Superiore 119/1  40062  Molinella (BO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNFVCN67T17Z133P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lavori Edili Gangone Geom. Vito Cono   Via Provinciale Superiore 119/1  40062  Molinella (BO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z081C2F191</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti nella sede del Palazzo Comunale.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4095.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z121C498E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Realizzazione di una fondazione in calcestruzzo con fornitura e posa di un filtro anaerobico, a servizio del bagno pubblico presso il cimitero di Mezzolara.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03413821202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta SC.M Edilizia srls  Via Saliceto,4/1 40013 Castel Maggiore(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BNMGNN57B03E974I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Bonomo Giovanni Lavori Edili  Via Puccini,    40062 Molinella (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>13950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF51BDD1D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA SU ALBERATURE PUBBLICHE PRESENTI NELLE VIE E NEI PARCHI NEL COMUNE DI BUDRIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ANNULLAMENTO DET.N. 615/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01604201200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Garden Benito Dall'Olio   Via Bibanteria, 22/2 40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta La Citt&#xe0; Verde Soc. Coop. a R.L.  Via Mascarino, 14/a  40066  Pieve di Cento  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLSFN58T25A944U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano  Via C. Colombo, 19  40131 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Rzzi Silvio Via Nuova,66/ 2  4005 Ageato(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Rzzi Silvio Via Nuova,66/ 2  4005 Ageato(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7F1C37A8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Opere di Urbanizzazione Primaria a Servizio dell'Ambito ANS.A.18 in Budrio. Affidamento e impegno di spesa per interventi di scavo, sondaggio e prelievo campioni di Terreno.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04012390375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta FARO Service srl  Via Caduti del Nazifascismo,3  40013 Castel Maggiore(BO)l</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04012390375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta FARO Service srl  Via Caduti del Nazifascismo,3  40013 Castel Maggiore(BO)l</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8A1C35747</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio ATES Soc. Coop.va di Ingegneria  Via Corso Porta Po,140 44121 Ferrara</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio ATES Soc. Coop.va di Ingegneria  Via Corso Porta Po,140 44121 Ferrara</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6492.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7C1C120B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER L'ANNO 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE SpA  Via Figino,1  Pero(MI)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD81B9DF03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASFERIMENTO SALME PRESSO CAMERA MORTUARIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Onorane Fnebri Mingard Maro &amp;amp; C. snc  Via Marconi,18   40054 Budrio(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Onorane Fnebri Mingard Maro &amp;amp; C. snc  Via Marconi,18   40054 Budrio(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>387.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z231BFDCB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori nei coperti degli immobili comunali, mediante installazione di guaine, bandinelle in lamiera preverniciata e eventuali sigillature. </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02707421208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lattoneria Medicinese snc  Via del Piano,190  40059 Medicina(BO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02707421208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lattoneria Medicinese snc  Via del Piano,190  40059 Medicina(BO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1285.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA41BB7F6C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRIOTRIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI FITOSTATICHE, POTATURA DI RIMONDA DEL SECCO E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE MONUMENTALI TUTELATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESENTI SUL TERRITORIO DI BUDRIO &#x2013; ANNULLAMENTO DETERMINA N. 577/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03066530712</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Agridea  del Dott.Fede Michele   Via A. di Vincenzo,60  Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03066530712</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Agridea  del Dott.Fede Michele   Via A. di Vincenzo,60  Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA81BF22F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORINO TOSAERBA BCS MATRA DI VILLA RUSCONI &#x2013; AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta F.lli Morini   Via canale,28/B  4005 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta F.lli Morini   Via canale,28/B  4005 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1065.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDE1BADF8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO, INERTE E NOLI A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Romitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Romitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9444.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE71BDD2FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE DA INSTALLARE IN AREE VERDI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Spazio Verde International srl    Viale L.da Zara,6  Albignasego(PD)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Spazio Verde International srl    Viale L.da Zara,6  Albignasego(PD)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZED1BC5D13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Controllo, Collaudo e verifica annuale della Gru installata sull'automezzo di propriet&#xe0; comunale IVECO 180E24 Targato CD738ZK- </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01912700430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Brusa Oleodinamica srls  Via Emilia Ponente,370/B 40024 Castel S:Pietro Terme(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01912700430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Brusa Oleodinamica srls  Via Emilia Ponente,370/B 40024 Castel S:Pietro Terme(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>958.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z361BA61DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE A SERVIZIO DEL CIRCUITO UTA PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2102.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z901BBD537</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO CADMO BIAVATI SITO IN VIA D'ORMEA, 19 A BUDRIO. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5F18AE54E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sirol srl  Via Bignami 3/a   40058 Malalergo(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sirol srl  Via Bignami 3/a   40058 Malalergo(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z361BA3C9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE COLONIE DI COLOMBI NEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE DI BUDRIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00364500363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sireb sas  Strada Collegara 27/1  Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0E1B8F910</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02412040376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta T.C.B. snc  Via Cesare Battisti,7  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB11B9841A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Interventi di messa in sicurezza del fabbricato di propriet&#xe0; comunale sito in via del Moro denominato Ex Magazzino sementi. </oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GDDFST56S11F083K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Gaddoni Metalli  Via del Viticoltore,10  Castel Guelfo(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Alcamo Lonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LCMLRD75C15A944R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Alcamo Lonardo   Via de Moro,6  40054 Budro(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26670.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z661B906FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico delle lampade votive nel cimitero di Budrio, in corrispondenza degli ossari sul lato sinistro 1&#xb0; campo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta G.Paoli Eettroipianti srl Unipersonale  Va Vtricaia,104f  Lucca  fraz Pontetetto</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02012500464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta G.Paoli Eettroipianti srl Unipersonale  Va Vtricaia,104f  Lucca  fraz Pontetetto</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB11B9841A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Interventi di messa in sicurezza del fabbricato di propriet&#xe0; comunale sito in via del Moro denominato Ex Magazzino sementi. </oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CTRVCN60M14E041T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Cutr&#xec; Vincenzo Via della Cooperazione,95/d  40059  Mdicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>26670.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>6830356C12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; Soenergy srl    Via Vianelli,1  44011 Argenta(FE)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59882.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA11B6D65D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cornice metallica per targa</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01542561202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.F. Mingardi Mario &amp;amp;C. snc  Via Marconi18  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE81B6DACB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>etichette per carte d'identit&#xe0;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z071B7303D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>conferenza spettacolo "fate il nostro gioco" n. 2 date </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10686030015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TAXI 1729 di Canova, Rizzuto</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10686030015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TAXI 1729 di Canova, Rizzuto</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE91B6CB60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.P.L. Concordia soc.coop. Via A.Grandi,39 Concordia S/S: (MO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>425.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z821B68188</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori edili presso i cimiteri di Budrio e Dugliolo. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03413821202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta SC.M Edilizia srls  Via Saliceto,4/1 40013 Castel Maggiore(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03405661202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta S.B.A. srls  Via dei Carracci, 9  40033 Casalecchio i Reno(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03363271200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Termoidraulica A.M. snc  Via Gramsci, 227  40013 Castelmaggiore(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03413821202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta SC.M Edilizia srls  Via Saliceto,4/1 40013 Castel Maggiore(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8040.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z421B55BCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fogli per registri di stato civile</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>922.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>922.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB41B3217D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE, CONTROLLI LIMITATORI DI VELOCIT&#xc0; E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI NEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03013551209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Officina Armaroli Snc di Armaroli Rolando &amp;amp; C.  Va Ronchi Vecchia, 17  40061 Minerbio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0E1B51ACA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MINGARANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3010.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE1B4D7E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE NEI GIOCHI DI MARCA HOLZHOF PRESENTI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Holzhof srl  Via Rupe,33  Mezzolombardo(TN)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Holzhof srl  Via Rupe,33  Mezzolombardo(TN)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4875.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z791B4D78B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02659271205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Cattoli srl   Via G.Rivani, 39 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02225950373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Dal Rio Costrzioni srl   Via XX Aprile 1945  n. 66  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6D1B3FAA5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO, TAPPARELLE, MANIGLIONI ANTIPANICO, PORTE, ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PLOSDR73H27A944B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Al Ciapiner di Poli Sandro  Via San Vitale, 69  40054 Budrio (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD1B29A73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>abbonamento rivista "bambini"</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Spaggiari Edizioni srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Spaggiari Edizioni srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6C1B2121A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO ANS.A12 (EX C2.3D). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta AGES SpA  Via Rmitno9  40055 Castenaso(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18565.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC21B24E8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>STAFF DEL SINDACO </denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCAMBIO DEI RAGAZZI DEI LICEI DI ERKEL FERENC E GIORDANO BRUNO A BUDRIO NEL PERIODO DAL 19 AL 24 SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02895091201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA LA FENICE </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Kuwat Petrolem Italia SpA  Viale dell'Oceano Indiano,13   00100 Roma</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02895091201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA LA FENICE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Kuwat Petrolem Italia SpA  Viale dell'Oceano Indiano,13   00100 Roma</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE3194FB29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI IN ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA&#x2019; COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 &#x2013; DICEMBRE 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624271209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marabini Gomme snc  Via L.Fava,11  40059 Medicina(B)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2529.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z601B29A18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL SOFFITTO DIPINTO DELLA SALA CONSIGLIARE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03355850375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Felsina Restauri srl  Via Paolo Fabbri,5/1  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03355850375</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Felsina Restauri srl  Via Paolo Fabbri,5/1  40055 Castenaso(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7E1B1F1B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLAUDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTVLR70P42A944O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Santini Valeria ACI Budrio   Via L.Cocchi,9  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTVLR70P42A944O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Santini Valeria ACI Budrio   Via L.Cocchi,9  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDF1B16A10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODOSETTEMBRE 2016-DICEMBRE 2018- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00420960379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Nardi&amp;amp;Tabellini srl Via S.Vitale Ovesti,377  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00420960379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Nardi&amp;amp;Tabellini srl Via S.Vitale Ovesti,377  40059 Medicina(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5327.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F1B16FF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI ED OPERE ANNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DAL K-TANK DA POSIZIONARE IN VIA BEROALDI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCLBGI73B15C286C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Scalisi Biagio  Via Prov.le Circonallazione,60  4062 Molinella(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Enel Energia Spa  V.le Regina Margherita, 125  00198 Roma</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3280.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2891.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A1AE7140</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>segreteria generale</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>affidamento servizio stampa e postalizzazione materiale informativo per stagione teatrale 2016 - 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBC1AA9F15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRIOTRIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE NEI GIOCHI DI VARIE MARCHE PRESENTI NEI PARCHI E GIARDINI PUIBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DET.N. 428/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avola Soc. Coop.  Via Galliera, 14/A  Castelmaggiore  (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avola Soc. Coop.  Via Galliera, 14/A  Castelmaggiore  (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z0E1AA9F3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DELLA FONTANA DI PIAZZA OTTO MARZO - AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DET.N. 429/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sarabeli Irrigazione srl   Via Viadagola,48   Granarolo dell'Emilia(BO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Sarabeli Irrigazione srl   Via Viadagola,48   Granarolo dell'Emilia(BO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF81AD299E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA DI MEZZOLARA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA-ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N&#xb0;420/2016 </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PLGMRC71T25A944C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marco Pelagalli Impianti Elettrici Via Gesso,154/3   40069 Zola Predosa(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PLGMRC71T25A944C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Marco Pelagalli Impianti Elettrici Via Gesso,154/3   40069 Zola Predosa(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD1AD257B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>servizio comunicazione e certificazione</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura per carte d'identit&#xe0;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MyO s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E1AC8E91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di trinciatura erbe e pulizia bordo stradale di via Savino e Via Edera- Affidamento servizio e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>QRNWNR69H14A944F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Quarantotto Wainer  Via Armiggia,3  40054  Budrio(O)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>QRNWNR69H14A944F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Quarantotto Wainer  Via Armiggia,3  40054  Budrio(O)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z841AC0687</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPONENTI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTIINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni Srl - Via Carpegna, 9 - Riccione (RN)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni Srl - Via Carpegna, 9 - Riccione (RN)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z851ABC034</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO CADMO BIAVATI SITO IN VIA D'ORMEA, 19 A BUDRIO. AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A1ABDB6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori Edili di Manutenzione Ordinaria presso l'immobile di Via Muratori di propriet&#xe0; comunale.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03413821202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta SC.M Edilizia srls  Via Saliceto,4/1 40013 Castel Maggiore(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03413821202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta SC.M Edilizia srls  Via Saliceto,4/1 40013 Castel Maggiore(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF51ABDB73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di luci lampeggianti a Led bifacciali per box prevelox.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta G.A. Europa Azzaroni sas  Via del Litografo,1   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta G.A. Europa Azzaroni sas  Via del Litografo,1   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCA1AB43A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO PER N. DUE USCITE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; A.Manzoi e C.  SpA    Via Nervesa, 21   Milano</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SpeeD SpA  Via E.Mattei,106  40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Societ&#xe0; A.Manzoi e C.  SpA    Via Nervesa, 21   Milano</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC91AA0C93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Sostituzione di finestra mediante fornitura di infisso ex novo nell'immobile comunale sito in Via Giovanni XXIII&#xb0; a Budrio. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02063121202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Meda Srl  Via Puccini, 20   40055  Villanova di Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02063121202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Meda Srl  Via Puccini, 20   40055  Villanova di Castenaso (BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D1A98560</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI COMPATTAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA PUBBLICA IN VIA DEL MORO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Impresa Individuale Gotti Valerio   Via Roma,73  Granarolo dell'Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Impresa Individuale Gotti Valerio   Via Roma,73  Granarolo dell'Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF1A985B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELIMINAZIONE CEPPI DI ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Impresa Individuale Gotti Valerio   Via Roma,73  Granarolo dell'Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GTTVLR66H08A944Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Impresa Individuale Gotti Valerio   Via Roma,73  Granarolo dell'Emilia(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9B1A463CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI PRODOTTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI BUDRIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta SELIN srl   Via A.Caponnetto,1   Calenzano(FI)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta SELIN srl   Via A.Caponnetto,1   Calenzano(FI)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF11A46275</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAB1A84179</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LSLRCC51M29H683M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Lasala Rocco   Via Giovanni XXIII, 7   40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA11A8DCA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di lastre in policarbonato per manutenzione immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.</oggetto>
			<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00903790376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Aercel  SpA   Via G.Giordani,2  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00903790376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Aercel  SpA   Via G.Giordani,2  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>588.99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z171A841C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione Ordinaria di Automezzi Comunali. Affidamento e Impegno di spesa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00859770372</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Safauto snc  Via Menarini,10  Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>567.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z221A3BED0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO URBANISTICA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLA "CARTA DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE" DEL TERRITORIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Phoenix Archeologia srl    Via M. e L. Mancinelli,4 40100 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Phoenix Archeologia srl    Via M. e L. Mancinelli,4 40100 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C1A3BF59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SERVIZIO URBANISTICA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI NELLE ZONE SISMICHE EX ART. 5 LR19/2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SNGSML72E14C265V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Samuel Sangiorgi   Via Valsellustra,32    Dozza(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNGSML72E14C265V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Samuel Sangiorgi   Via Valsellustra,32    Dozza(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z571A38E59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Settore Sviluppo del Territorio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DI AUTOMEZZO COMUNALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02146431206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CAMS  Via G.Glini,301   40024 Castel S.Pietro Terme(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02146431206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta CAMS  Via G.Glini,301   40024 Castel S.Pietro Terme(BO)</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z621944C2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00469720379</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>SVILUPPO DEL TERRITORIO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO CADMO BIAVATI SITO IN VIA D'ORMEA, 19 A BUDRIO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01159100377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.M. Soc Coop.  Via Forti,14 40062 Molinlla(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLNLCU75H23A944Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta L.C. Impianti di Luca Calanca  Via Zenzalino Nord,29  40054 Budrio(BO)</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01765860380</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Plus Impianti srl   Via Due Abei,21 44122 Ferrara</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dtta Sgargi srl  Via dell'Elettricista,42 4018 Bologna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRZGNN47T02B566Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Corazzari Impiani  Via F.lli Carpigiani,4   40138 Bologna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>